Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 29922
Eingetragen
1.4.2011
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Verkauf und Handel mit Motorrad- und Quadersatzteilen sowie Zubehör, Versandhandel; Übernahme der Geschäftsführung als Komplementärin bei Kommanditgesellschaften; Besitz und Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Eitner Tilo
seit 1.4.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mittelherwigsdorf
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Quad-Teile24 GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.03.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Eröffnungsbilanz
Euro

A. Ausstehende Einlagen

25000,00

25000,00

B. Anlagevermögen

1754,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1754,00

III. Finanzanlagen

C. Umlaufvermögen

12917,39

I. Vorräte

135,05

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

12782,34

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

27849,58

27849,58

D. Rechnungsabgrenzungsposten

331,47

331,47

Summe Aktiva

42852,44

25000,00



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

34106,60

25000,00

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

0,60

III. Bilanzgewinn

9106,00

B. Rückstellungen

5295,20


5295,20

C. Verbindlichkeiten

3450,64

3450,64

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

42852,44

25000,00

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. 327 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs­abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben.

Bei den beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens werden die Zugänge des ersten Halbjahres der vollen, die Zugänge des zweiten Halbjahres der halben Jahresabschreibung unterworfen. Zugänge bis zu einem Wert von EUR 410,-- sind gemäß § 6 (2) EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben worden.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit
Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr .

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

260,96 EUR

Sonstige Vermögensgegenstände

12.521,38 EUR

davon Forderungen ggü. GmbH & Co. KG

2.166,66 EUR

davon Forderungen ggü. Gesellschaftern

0,60 EUR

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen (Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche) sowie übrige Rückstellungen.

Bezeichnung

Stand 01.03.2011

Auflösung (A)
Verbrauch (V)

Zuführung

Stand
31.12.2011

Gewerbesteuer

0,00 EUR

0,00 EUR

1.669,00 EUR

1.669,00 EUR

Körperschaftsteuer

0,00 EUR

0,00 EUR

2.024,54 EUR

2.024,54 EUR

Sonstige

0,00 EUR

0,00 EUR

1.560,00 EUR

1.601,66 EUR

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr

davon
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

Sonstige Verbindlichkeiten

2.013,89 EUR

Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

1.436,75 EUR

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

1.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Daniel Brendler und Herrn Tilo Eitner

1.

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

 

Geschäftsführer Daniel Brendler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.05.2012

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