Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 19107
Eingetragen
15.11.1976
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenVerwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten SchutzrechtenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Durchführung von Bild- und Tonaufnahmen sowie Filmproduktionen jeder Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Verwertung und Verwaltung von Urheberrechten sowie gewerblichen Schutzrechten, insbesondere des Warenzeichens OTTIFANT sowie alle damit im weitesten Sinne zusammenhängenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Linh Lu
seit 25.11.2025
Prokura
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Otto Gerhard Waalkes
Hamburg
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OTTIFANT Productions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 56.032,00 69.827,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 54.609,00 69.502,00
II. Sachanlagen 1.423,00 325,00
B. Umlaufvermögen 1.221.094,82 1.406.089,89
I. Vorräte 433.284,54 357.693,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248.386,03 185.752,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 539.424,25 862.643,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.084,25 2.506,66
Summe Aktiva 1.282.211,07 1.478.423,55

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 995.888,31 944.010,61
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 818.446,02 805.530,25
III. Jahresüberschuss 151.877,70 112.915,77
B. Rückstellungen 20.974,00 218.334,80
C. Verbindlichkeiten 265.118,76 315.618,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 265.118,76 315.618,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten 230,00 460,00
Summe Passiva 1.282.211,07 1.478.423,55

Anhang

OTTIFANT Productions GmbH, Hamburg

(Registergericht Hamburg, HRB 19107)

A N H A N G

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2023 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes sowie den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie bisher nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB, § 42 GmbHG) aufgestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich in der Gliederung sowie in der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden soweit keine Abweichungen.

Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen (zwischen 3 und 10 Jahre) bewertet.

Den Abschreibungen liegen die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrunde.

Vorräte

Die Vorräte werden zu individuellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. gesunkenen Wiederbeschaffungskosten unter Berücksichtigung verlustfreier Bewertung bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken bestanden nicht.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für vorausbezahlte Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe der Beträge gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens aufgezeigt (vgl. Anlage).

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden TEUR 2 Forderungen gegen den Gesellschafter ausgewiesen. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Steuerrückstellungen wurden für die zu erwartenden Steuernachzahlungen gebildet.


Die sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen für die Resturlaubsansprüche der Mitarbeiter, Mitarbeitertantiemen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden TEUR 150 Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter ausgewiesen. Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig und sämtlich unbesichert.

IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 9 Arbeitnehmer davon 7 kurzfristig Beschäftigte beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Ariane Böhe, Hamburg (ab 17.08.2022 bis 21.08.2023)

Katharina Meinert, Hamburg (ab 22.08.2023)

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt.

 

Hamburg, den 13. März 2025,

gez. Katharina Meinert (Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2025 festgestellt.

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