Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 191522
Vorher
H + K Gesundheitsdienste GmbH
Eingetragen
5.9.2011
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Der Sozial- und Pflegedienst, insbesondere die ambulante häusliche Kranken- und Altenpflege mit allen dazugehörigen Tätigkeiten sowie die Beschaffung, Verwendung und Veräu- ßerung von dazu notwendigen Hilfsmitteln aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.80% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Dr. Heinzen
50.40%
Marc Kurepkat
50.40%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dr. Heinzen
12.600 €
50.40%
Marc Kurepkat
12.600 €
50.40%

Konzern- und Jahresabschlüsse

H + K Gesundheitsdienste GmbH

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.524,00

0,00

II. Sachanlagen

180.764,00

117.022,00

III. Finanzanlagen

0,00

2.274.284,07

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.408.038,95

102.714,43

1.

Forderungen aus Lieferung und Leistung

2.

sonstige Vermögensgegenstände


52.329,73

3.355.709,22


5.017,04

97.697,39

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.610,31

11.367,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten

22.382,22

7.068,00

Summe Aktiva

3.614.319,48

2.512.456,19



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-2557,82

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

830.991,72

-2.557,82

B. Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

2.767.541,12

2.502.514,01

1.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

3.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen

4.

sonsitgen Verbindlichekeiten


215.212,51

101.843,84



0,00


2.450.484,77


88.012,32

63.460,32



1.202,08

2.349.839,29

D. sonstigen Passiva

5.844,46

0,00

Summe Passiva

3.614.319,48

2.512.456,19

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter diesem Bilanzposten sind zum größten Teil Zinsen für finanzierte PKW aktiviert.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 12.500,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind ausschließlich Kredite zur Finanzierung der Personenkraftfahrzeuge ausgewiesen (€ 215.212,29).

Die Restlaufzeiten für die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von € 101.843,84, davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr €101.843,84.

Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von € 2.450.484,77, davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr € 2.409.221,47.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Dr. Heinzen, Frank

Diplom Betriebswirt

Dr. Kurepkat, Marc

Arzt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Koblenz, den 30. März 2013

gez. Frank Heinzen

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