Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 19321 HL
Eingetragen
4.10.2001
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Beratung von Städten und Gemeinden hinsichtlich ihrer öffentlichen Aufgabe der Bereitstellung von Bauland, die Beratung von privaten Investoren bei der Schaffung von Bauland, die Beratung von (privaten) Grundstückseigentümern hinsichtlich ihrer Stellung in Bodenordnungs- und Erschließungsverfahren, wobei genehmigungspflichtige Beratungsleistungen nicht ausgeführt werden, die Schaffung von Bauland auf eigene Rechnung sowie die Entwicklung und Umnutzung von Flächen zu Wohnbauland und Gewerbeflächen sowie anderen Flächen unter Anwendung modernster aus Wissenschaft und Rechtsprechung heraus entwickelter Methoden aus den Bereichen Bauleitplanung, Sanierung, Projektsteuerung, Bodenordnung, Finanzierung und Tiefbau . Ferner: Die Übernahme von Erschließungsträgerschaften gemäß § 124 BauGB sowie der Ankauf, die Vermittlung und der Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Errichtung von Bauten jeglicher Art auf eigene und fremde Rechnung sowie die Vermittlung von Finanzierungen und Darlehen.

Historie

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Management

NameRolle
Petra Butsch
seit 15.10.2019
Geschäftsführer
Stefan Butsch
seit 15.10.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Heiligenhafen
12.500 €
50.00%
Heiligenhafen
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BauLand! Entwicklung GmbH

Schwetzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   55040   3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   2007768   299848
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   59885   6644
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   536499   1354580
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   2659192   1661075

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25000   25000
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   1112841   756639
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   598095   356202
B. Rückstellungen   489857   182734
C. Verbindlichkeiten   433399   340500
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   2659192   1661075

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden auf Grundlage der amtlichen AfA-Tabellen und den Erfahrungen des Betriebes linear abgeschrieben.

Für Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens wird die monatsgenaue anteilige Jahresabschreibung angesetzt.

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Berechnung der Herstellungskosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Zahlungsmittel werden mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkannten Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel, der als Anlage 3 beigefügt und Bestandteil des Anhangs ist.

2. Vorräte

Die unfertigen Leistungen betreffen die bis Ende 2011 angefallenen anteiligen Kosten für zwei Projekte.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist voll eingezahlt und wird von Stefan Butsch und Petra Butsch, Schwetzingen, je zur Hälfte gehalten.

5. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Gewerbesteuer 2010 (€ 52.232,00) und 2011 (€ 103.049,00) sowie die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag 2010 (€ 65.502,00) und 2011 (€ 120.574,00).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Prozesskosten, Mängelbeseitigungskosten, ausstehende Rechnungen, Archivierungskosten sowie die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses bzw. der Steuererklärungen des Berichtsjahres.

6. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen periodenfremde Erträge (€ 784,94).

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2011 keine Arbeitnehmer.

Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Stefan Butsch, Schwetzingen

-- Dipl.-Betriebswirt --

Petra Butsch, Schwetzingen

-- Dipl.-Ing. Raum-und Umweltplanung --

 

Schwetzingen, den 6. Dezember 2012

Stefan Butsch, Geschäftsführer

Petra Butsch Geschäftsführe

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.12.2012

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