Herbert
Hiller GmbH
Großenhain
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
128.002,90 |
150.255,90 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
128.001,90 |
150.254,90 |
| B.
Umlaufvermögen |
831.724,34 |
840.131,98 |
| I.
Vorräte |
258.535,56 |
252.373,46 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
572.717,64 |
562.431,77 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
471,14 |
25.326,75 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.687,02 |
1.969,04 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
184.083,80 |
250.393,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.146.498,06 |
1.242.750,60 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
102.350,00 |
102.350,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
97.650,00 |
97.650,00 |
| III.
Verlustvortrag |
450.393,68 |
623.654,79 |
| IV.
Jahresüberschuss |
66.309,88 |
173.261,11 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
184.083,80 |
250.393,68 |
| B.
Rückstellungen |
89.348,13 |
103.459,36 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.057.149,93 |
1.139.291,24 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
467.494,56 |
477.170,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.146.498,06 |
1.242.750,60 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Herbert Hiller GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
weitere ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
erkennbare Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt
Euro 579.247,13 (Vorjahr: Euro 640.780,80).
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss von
66.309,88 € mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
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Rita Magister
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Klaus-Dieter Magister
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Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten
|
365.448,23
|
Euro
|
Es wurde
Rangrücktritt erklärt, um eine
Überschuldung vermeiden.
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Unterschrift der Geschäftsleitung
Großenhain,
28.03.2013
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gez. Rita Magister,
Klaus-Dieter Magister
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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