Kuhn GmbHLiquidiert

87561 Oberstdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 6691
Eingetragen
29.1.1999
Branche
Herstellung von MilcherzeugnissenBeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
Gegenstand
Der Betrieb einer Molkerei eines Einzelhandelsladens und von Gaststätten sowie Beteiligung an anderen Unternehmungen .

Historie

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Management

NameRolle
Franz Kuhn
seit 25.11.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Gesellschafter Nr. 1
70.00%
Gesellschafter Nr. 2
30.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

87561 Oberstdorf
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kuhn GmbH

Oberstdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 34.248,00 30.990,50
I. Sachanlagen 34.248,00 30.990,50
B. Umlaufvermögen 20.197,25 27.473,73
I. Vorräte 6.249,20 7.838,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.091,31 8.645,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.000,00 1.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.856,74 10.989,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.078,00 1.316,88
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 36.878,17 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.401,42 59.781,11

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 998,49
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.566,10 -1.303,97
III. Jahresfehlbetrag 37.876,66 25.870,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 36.878,17 0,00
B. Rückstellungen 3.300,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 90.089,90 55.682,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 66.608,77 34.383,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.401,42 59.781,11

Anhang

1. Allgemeines

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft wegen der Schwellenwerte des § 267 HGB i.V. Art. 2 Nr. 2 und Art. 5 des Gesetzes vom 25.07.1994 (BGBl I S. 1682).

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend der Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung gefunden hat.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bei der Bilanzierung werden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und - verbote ausnahmslos beachtet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet; das abnutzbare Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet; dabei werden die nach § 8 Abs. 1 KStG i. V. § 7 EStG steuerlich höchstmöglichen Beträge unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Anspruch genommen.

Zugänge zu beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens zwischen 150,01 Euro und 1.000,00 Euro wurden aktiviert und planmäßig mit einer fünfjährigen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Vorschriften zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten wurde beachtet. Die Aufwendungen wurden entsprechend dem Aufwandsverlauf verteilt.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Betrages passiviert und sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen wurde.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 enthält keine Posten, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauten.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind der in der Anlage beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Im übrigen können die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

5. Spezielle Ausführungen

1. Ausführungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind in einer gesonderten Übersicht gem. § 286 Abs. 2 HGB (Anlagespiegel) auf der folgenden Seite dargestellt. Ferner ist eine Entwicklung des Anlagevermögens diesem Bericht beigefügt.

Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf insgesamt Euro 646,19 (Vj.: Euro 0,00). Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen Euro 8.445,12 (Vj.: Euro 8.645,58). Dabei entfallen auf Forderungen gegen Gesellschafter Euro 2.693,08 (Vj.: Euro 2.673,22).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf insgesamt Euro 6.898,01 (Vj.: Euro 15.931,82). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen Euro 46.445,74 (Vj.: 38.448,04).

Im Übrigen können die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

2. Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die einzelnen Posten können dem Erläuterungsbericht entnommen werden.

3. Ausführungen zum Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wurde nicht durch die Anwendung steuerlicher Sondervorschriften beeinflusst.

4. Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i. V. m. § 251 HGB.

6. Sonstige Angaben

1. Beteiligungen an anderen Unternehmen

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Gesellschaft mehr als 20 % der Anteile hält, bestehen nicht.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Vertretung der Gesellschaft und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft oblag

Herrn Franz Kuhn

Kirchstraße 5

87561 Oberstdorf

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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