Ingenieur-Contor Weckmann GmbHLiquidiert

45549 Sprockhövel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 15086
Eingetragen
6.12.1996
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von Ingenieurleistungen im Bauingenieurwesen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sprockhövel
20.000 €
66.67%
Wuppertal
10.000 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ing.-Contor Weckmann GmbH

Sprockhövel

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 4.304,50 211,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 962,00 151,50
II. Sachanlagen 3.342,50 60,00
B. Umlaufvermögen 482.387,92 265.360,73
I. Vorräte 296.469,92 154.092,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.815,65 107.735,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.135,77 2.135,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.102,35 3.533,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 120,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 486.812,42 265.572,23

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 9.184,56 22.596,12
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 7.403,88 9.257,89
III. Jahresfehlbetrag 13.411,56 -1.854,01
B. Rückstellungen 23.000,00 16.047,42
C. Verbindlichkeiten 454.627,86 226.928,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 454.627,86 226.928,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 486.812,42 265.572,23

Anhang

Allgemeines

Der Jahresabschluß der Ingenieur-Contor-Weckmann GmbH für das Geschäftsjahr 2007

wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahen gewählt.

Nach den Vorschriften über die Umschreibung der Größenklassen gem. § 267 HGB

handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die Absetzung für Abnutzung angesetzt.

Die planmäßigen Absetzungen für Abnutzungen werden innerhalb der steuerrechtlich zulässigen Zeiträume linear oder degressiv vorgenommen.

Bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Absetzung, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,-- EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigen Tageswerten bewertet.

Forderungen sind mit Ihrem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen wird durch die Bildung von Rückstellungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Weise notwendig sind, Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der Abschreibung ergibt sich aus nachfolgendem Anlagengitter.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 30.000,00 EUR.

Der Bilanzverlust beträgt -20.815,44 EUR

Sonstige Pflichtangaben

Der Geschäftsführung gehörten an: Torsten Weckmann

Michael Niederprüm

Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden i.H.v. 47.680,32 EUR

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2007
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
       
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
2.456,38 1.330,50 0,00 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
2.456,38 1.330,50 0,00 0,00
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
3.478,35 4.614,12 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 3.478,35 4.614,12 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 5.934,73 5.944,62 0,00 0,00
  kumulierte Abschreibungen 31.12.2007
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2007
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
       
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
2.824,88 0,00 962,00 520,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
2.824,88 0,00 962,00 520,00
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4.749,97 0,00 3.342,50 1.331,62
Summe Sachanlagen 4.749,97 0,00 3.342,50 1.331,62
Summe Anlagevermögen 7.574,85 0,00 4.304,50 1.851,62

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.680,32 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.972,08 EUR.

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