ReMe tech
GmbH
Mehlingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
197.425,94 |
198.306,94 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
4,00 |
| II.
Sachanlagen |
196.655,00 |
197.536,00 |
| III.
Finanzanlagen |
766,94 |
766,94 |
| B.
Umlaufvermögen |
154.412,82 |
200.367,59 |
| I.
Vorräte |
32.516,95 |
33.382,98 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
120.560,93 |
165.676,24 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.334,94 |
1.308,37 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.310,41 |
1.893,04 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
184.099,18 |
186.062,95 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
538.248,35 |
586.630,52 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
211.062,95 |
177.794,79 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.963,77 |
-33.268,16 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
184.099,18 |
186.062,95 |
| B.
Rückstellungen |
4.175,00 |
4.175,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
534.073,35 |
582.455,52 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
538.248,35 |
586.630,52 |
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2011
ReMe tech GmbH, Mehlingen
ALLGEMEINE ANGABEN
Größenklasse
Die Firma hat gemäß § 242 HGB einen
Jahresabschluss aufgestellt. Nach § 264 HGB ist der
Jahresabschluss um einen Anhang für eine kleine
Kapitalgesellschaft erweitert. Teilweise gehen die Angaben
hierzu bereits aus Jahresabschluss, Kennzahlen zum
Jahresabschluss und den Anlagen hervor.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend wurden die Vorschriften des
GmbH-Gesetzes beachtet.
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige, nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer bemessene Abschreibungen,
angesetzt. Immaterielle Vermögensgegenstände,
Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter linear
abgeschrieben.
Die Vorräte sind zu den letzten Einstandspreisen
bewertet.
Die Forderungen sind mit ihren Nennbeträgen
bilanziert. Erforderliche Einzelwertberichtigungen werden
gebildet.
Die übrigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und werden mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
angemessenen Betrag angesetzt.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden netto
ausgewiesen.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
ANGABEN ZUR BILANZ
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 19.842,26
€ (Vorjahr 66.601.38 €).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 73.979,09
€ (Vorjahr 82.783,69 €).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
betragen 73.979,09 € (Vorjahr 82.783,69€).
Durch Pfandrechte gesicherte Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten in Höhe von 46.132,44 €
(Vorjahr 28.579,30 €) sind gesichert durch Pfandrechte
an beweglichen Sachen.
Sonstige Rückstellungen in nicht unerheblichem
Umfang
Die sonstigen Rückstellungen enthalten als
größte Posten Rückstellungen für
Jahresabschlusskosten.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in
Höhe von 184.099,18 € löst sich auf, wenn
sich die erhaltenen Anzahlungen als Erlöse auswirken.
SONSTIGE ANGABEN
Mitglieder der Geschäftsführung
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die
Geschäfte geführt durch:
Uwe Strupp und Johannes Stork
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.
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