Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 719211
Eingetragen
10.1.2019
Branche
Veredlung von Textilien und BekleidungHerstellung von technischen TextilienSpinnstoffaufbereitung und Spinnerei
Gegenstand
Die Ausrüstung von technischen Textilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Whaleshark Participaties B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Whaleshark Participaties B.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Contender Finishing GmbH

Lörrach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.130.900,39 2.402.410,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.556.707,39 1.703.797,19
II. Sachanlagen 574.193,00 698.612,92
B. Umlaufvermögen 1.034.282,27 1.632.961,53
I. Vorräte 809.903,09 743.882,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 194.097,22 643.686,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.281,96 245.391,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 127.417,25 23.884,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.292.599,91 4.059.255,87

Passiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.078.058,64 756.760,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 975.000,00 975.000,00
III. Verlustvortrag 243.239,13 419.342,92
IV. Jahresüberschuss 321.297,77 176.103,79
B. Rückstellungen 442.029,44 926.634,32
C. Verbindlichkeiten 1.772.511,83 2.375.860,68
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.733.181,60 2.326.315,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 595.188,67 596.913,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.177.323,16 1.778.947,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.292.599,91 4.059.255,87

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss der Contender Finishing GmbH, Lörrach, (Handelsregister Freiburg i. Br., HRB 719211) wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren grundsätzlich unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um lineare Abschreibungen entsprechend der vertraglich bzw. gesetzlich feststehenden oder vorsichtig geschätzten Nutzungsdauer vermindert.

Der aktivierte Firmenwert wird abweichend der Regelung des § 246 Abs. 1 Satz 4 HGB i. V. m. § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 HGB planmäßig über eine geschätzte Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben, weil ab diesem Zeitpunkt mit einer stärkeren Veränderung der Absatz- und Beschaffungsmärkte sowie den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerechnet wird.

Der Ansatz der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Im Bereich der Vorräte erfolgte die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten. Bestehenden Verwertbarkeitsrisiken wurde durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Unfertige Erzeugnisse wurden zu Einzelkosten (Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten) zzgl. angemessener Gemeinkostenanteile (Material- und Fertigungsgemeinkosten) bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert in Ansatz gebracht.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit den, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung, notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Stichtag ermittelt.

III. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:



bis zu einem
zwischen einem
mehr als fünf


Jahr
und fünf Jahren
Jahre


TEUR
TEUR
TEUR
Mietverträge

675
2.699
900


Zahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl beschäftigter Mitarbeiter betrug im Geschäftsjahr 2022/2023 37 (Vorjahr: 34).

Verbundene Unternehmen

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen aufstellt, ist die Whaleshark Participaties B. V., Mijdrecht/Niederlande. Als verbundene Unternehmen werden alle direkten und indirekten Mehrheitsbeteiligungen dieses Mutterunternehmens betrachtet.

Lörrach, den 2. August 2023

Contender Finishing GmbH, Lörrach

............................................Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2023 festgestellt.

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