CSC Deutschland GmbHLiquidiert

82031 Grünwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 192830
Vorher
D-L-I-S Systemgastronomie GmbH
Eingetragen
6.6.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenEinzelhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Erstellung und Betrieb von Coffeeshops in stationärer und mobiler Form; Beratung in diesen Bereichen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Dr. Tewes
seit 28.6.2011
Geschäftsführer
Sven Ernst
seit 28.6.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CSC Deutschland GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 99.525,00
B. Anlagevermögen 565.044,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 156.103,00
II. Sachanlagen 408.891,00
III. Finanzanlagen 50,00
C. Umlaufvermögen 419.210,74
I. Vorräte 105.665,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192.398,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.146,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 41.752,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.125.532,05

Passiva

  31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 8.164,56
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00
II. Kapitalrücklage 217.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.000,00
IV. Verlustvortrag 26.728,72
V. Jahresfehlbetrag 234.106,72
B. Verbindlichkeiten 1.079.036,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.331,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.125.532,05

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nachfolgend ist berichtet, wenn Angaben zu folgenden Bilanzierungsgrundsätzen zumachen sind:

§ Bewertungsgrundsätze mit besonderer Angabe bei Abweichungen von frühere Methoden und Darstellung des Einflusses auf das Jahresergebnis

§ angewandte Abschreibungsmethoden

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß

§ 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Da für eine klare und übersichtliche Darstellung aller geforderten Informationen der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend ist, werden die Ausweiswahlrechte überwiegend im Anhang dargestellt. Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen wurden zum Nennwert bewertet. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgten zeitanteilig.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  Gesamtbetrag
EUR
Restlaufzeiten
bis zu 1
EUR
Jahr 1-5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Forderungen aus LuL 9.546,60 9.546,60 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 4.947,58 4.947,58 0,00 0,00
Sonstige Forderungen 177.904,31 177.904,31 0,00 0,00
Gesamtbetrag 192.398,49 192.398,49 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

Pflichtangaben nach § 285 Nr. 1a HGB

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen EUR 0,00.

Die Zusammensetzung sowie die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich:

  Gesamtbetrag
EUR
Restlaufzeiten
bis zu 1 Jahr
EUR
1-5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten aus LuL 548.661,48 548.661,48 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 271.527,14 107.665,03 163.862,11 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 258.847,87 258.847,87 0,00 0,00
Gesamtbetrag 1.079.036,49 915.174,38 163.862,11 0,00

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag Darlehens- und Verrechnungskonten.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

§ Herr Peter Romics

Die Mitarbeiterzahl betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr im Durchschnitt 150 Vollzeit- /70 Teilzeit-Mitarbeiter.

Betriebsgröße und Prüfung

Die CSC Deutschland GmbH ist zum Abschlusszeitpunkt im Sinne des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Chemnitz, 28.12.2010

Peter Romics

Geschäftsführer

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