Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 132592
Vorher
RundR Radomski und Lux Messeservice GmbH
Eingetragen
9.8.2000
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenReparatur und Instandhaltung von MetallerzeugnissenHerstellung von Metallkonstruktionen
Gegenstand
Fullservice für Messebauagenturen, Vorbereitung, Einlagerung, Montage, Reparatur und Pflege von Messeständen und ähnlichem.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Robin-Steve Radomski-Multerer
Otterfing
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

metallisten GmbH

Otterfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 114.881,65 127.574,50
I. Sachanlagen 106.676,50 127.574,50
II. Finanzanlagen 8.205,15 0,00
B. Umlaufvermögen 258.756,71 80.111,45
I. Vorräte 10.180,00 3.495,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.101,24 63.289,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 77,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.475,47 13.327,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 875,88 262,92
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 17.063,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 374.514,24 225.012,19

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 16.942,79 27.975,74
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 2.411,15 -2.449,57
III. Jahresfehlbetrag 11.032,95 -4.860,72
B. Rückstellungen 170.928,53 32.236,52
C. Verbindlichkeiten 186.642,92 164.799,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 186.642,92 164.799,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 374.514,24 225.012,19

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dieser Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapital-gesellschaften nach § 288 HGB wurden angewandt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig gemäß §1 Abs.1 Nr.1 KStG. Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaf-fungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-gens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

In den Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Materials- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapital-zinsen einbezogen.

Die Inventurwerden wurden von uns ungeprüft übernommen. Die unfertigen Erzeugnisse/Leistungen sind mit den Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert Abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr beim Bewertungswahlrecht wurden nicht vorgenommen.

III. Sonstige Angaben

Zum Geschäftführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Robin-Steve Radomski-Multerer, Kaufmann

Herr Rolf-Dieter Lux, Kaufmann

 

Otterfing, 17.08.2015

gez. Robin-Steve Radomski-Multerer, metallisten GmbH

gez. Rolf-Dieter Lux, metallisten GmbH

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 46.668,68 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 46.668,68 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2015 festgestellt.

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