Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 11544
Eingetragen
1.3.1999
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenHerstellung von pharmazeutischen GrundstoffenEinzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Der Vertrieb von Empfängnisverhütungsmitteln

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Maurer
seit 21.10.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

76.00% identifiziert24.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
76.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft Andrea Sylvia Maurer, Thomas Maurer and Patrick Maurer
24.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thomas Maurer
Bingen
38000
76.00%
Erbengemeinschaft Andrea Sylvia Maurer, Thomas Maurer and Patrick Maurer
Germany
12000
24.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TREND Pharma GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8,00 8,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 6,00 6,00
B. Umlaufvermögen 589.951,03 791.594,26
I. Vorräte 34.134,59 82.885,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 433.459,14 396.375,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 122.357,30 312.333,47
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.726.470,48 889.985,64
Aktiva 2.316.429,51 1.681.587,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 915.550,23 197.581,58
III. Jahresfehlbetrag 836.484,84 717.968,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.726.470,48 889.985,64
B. Rückstellungen 14.240,00 16.685,00
C. Verbindlichkeiten 2.302.189,51 1.664.902,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.302.189,51 1.664.902,90
Passiva 2.316.429,51 1.681.587,90

Anhang

Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB)  und den Vorschriften  des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)  sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz


Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
396.375,79
0,00
396.375,79
0,00



Unter den  sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 241.180,44 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im wesentlichen Rückstellungen für Boniverpflichtungen, Tantiemen und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verblk. gg. Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
Verblk. aus Lieferungen
639.246,96
639.246,96
0,00
Sonst. Verbindlichkeiten
1.025.655,94
1.025.655,94
0,00

Vorjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verblk. gg. Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
Verblk. aus Lieferungen
639.246,96
639.246,96
0,00
Sonst. Verbindlichkeiten
1.025.655,94
1.025.655,94
0,00



Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben


Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname
Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Maurer, Thomas
Geschäftsführender Gesellschafter



Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Saarbrücken, den 21. Februar 2024

...........................................Thomas Maurer
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


s. Anhang


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2024 festgestellt.

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