Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 9251
Eingetragen
11.5.2011
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Dienstleistungen im Bereich der Softwareberatung, Softwareentwicklung, Netzwerkbetreuung, Datenerfassung und analyse, Beratung, Projektmanagement, Managementberatung, Auftragsbetreuung und Auftragsvermittlungstätigkeiten. Gegenstand ist weiterhin der Handel mit Hard- und Software und deren Wartung. Gegenstand ist auch die Vermittlung solcher Lieferungen und Leistungen und die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Albert Cramer
seit 25.3.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gottfried-Keller-Straße 25, 16540 Hohen Neuendorf
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cramer Consulting GmbH

Hohen Neuendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 68.413,00 25.026,00
I. Sachanlagen 68.413,00 25.026,00
B. Umlaufvermögen 290.325,20 361.815,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.032,03 41.805,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 265.293,17 320.009,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 613,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 358.738,20 387.454,33

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 354.763,91 372.238,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 347.238,94 290.177,53
III. Jahresfehlbetrag 17.475,03 -57.061,41
B. Rückstellungen 3.790,74 11.195,52
C. Verbindlichkeiten 183,55 4.019,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 183,55 4.019,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 358.738,20 387.454,33

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2017



der

Cramer Consulting GmbH   


A. Allgemeine Angaben

1. Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.

2. Währungsbeträge waren zum Jahresabschluss nicht umzurechnen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anwendung von Handels- und Steuerrecht

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ertragssteuerlicher Vorschriften vorgenommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Unter Beachtung der allgemeinen Bilanzierungsvoraussetzungen und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sind die Positionen des Jahresabschlusses insbesondere an folgenden Voraussetzungen bzw. Prinzipien gemessen worden: Vergleichbarkeit, Materiality, Going-concern, Periodisierung sowie Vollständigkeit, Verrechnungsverbot, Einzelbewertung, Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte, Realisierungsgebot, Stichtagsgebot, Nominalgebot. Das bedeutet im besonderen:

Der Grundsatz der Bilanzkontinuität wurde beachtet. Sowohl die Bilanzidentität, also die vollständige Übereinstimmung der Positionen der Schlussbilanz des Vorjahres und der Anfangswerte dieses Geschäftsjahres, ist ebenso eingehalten worden, wie die Grundsätze der formalen und materiellen Bilanzkontinuität i.e.S.. Letzteres bedeutet sowohl eine Beibehaltung der bisherigen (formalen) Bilanzgliederung, wie die Aufrechterhaltung der (materiellen) Bewertungskontinuität sowie des Wertzusammenhanges.

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

Sachanlagen wurden mit den um die planmäßige, lineare Abschreibung verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Von der Vereinfachungsvorschrift R 44 EstR (volle Jahresabschreibung bei Zugang im ersten Halbjahr und halbe Jahresabschreibung bei Zugang im zweiten Halbjahr) wurde Gebrauch gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

Vorräte sind mit den Eistandspreisen unter Berücksichtigung von Lieferantenskonti mit den Anschaffungskosten bzw. unter Berücksichtigung der Verbrauchsfolge (Fifo-Methode) bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.

Aufwand, der aufwandsmäßig einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag periodengerecht zuzuordnen ist, wurde als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die buchmäßige Differenz zwischen Aktivposten einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten und den Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist als passives Eigenkapital  ausgewiesen. Die Ansatz- und Bewertungsregeln zu den positiven und negativen Vermögensgegenständen oder Wirtschaftsgütern haben dadurch zwangsläufig ihre entsprechende Auswirkung beim Ansatz und bei der Bewertung des Eigenkapitals gefunden.

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und Wagnisse, soweit handels- und steuerrechtlich zulässig, in Höhe des Betrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

3. Bei der Anwendung der Gruppenbewertung oder der Bewertung nach dem Verbrauchsfolgeverfahren ergeben sich keine erheblichen Unterschiedsbeträge zur Bewertung nach dem Börsen- oder Marktpreis.

4. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 358.738,20 €.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge enthalten, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind keine Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 7.524,97 €.

Das gezeichnete Kapital  der Gesellschaft beträgt laut Satzung und Handelsregistereintragung der Gesellschaft  25.000,00 € und ist in Höhe von 25.000,00 €  bar eingezahlt.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum einen Jahresfehlbetrag  i.H.v. -17.475,03 erwirtschaftet.

Im Rahmen der Rückstellungen sind für alle dem Grunde und/oder der Höhe nach erkannten - noch ungewissen- Verpflichtungen Rückstellungen gebildet worden. Die Rückstellungen wurden gebildet für Jahresabschlusskosten zum 31.12.2017 i.H.v. 2.500,00 € und für die Aufbewahrungspflicht zum 31.12.2017 i.H.v. 1.290,74 €.

Es bestehen keine in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkten finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.


D. Sonstige Angaben

Die Geschäftsleitung der Cramer Consulting GmbH wurde im Berichtszeitraum vom Geschäftsführer Herrn Albert Cramer, Hohen Neuendorf wahrgenommen.

Am Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft 1 Mitarbeiter.

Hohen Neuendorf,


Albert Cramer -  Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40,91 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40,91 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2018 festgestellt.

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