DENTRONIC Multimedia Marketing GmbHLiquidiert

44623 Herne, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 9294
Eingetragen
30.8.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVerlegen von ComputerspielenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Hard- und Software, Handel mit phototechnischen Geräten, Bereitstellung einer Internet-Plattform als Provider, Beratungs- und Serviceleistungen im Hard- und Softwarebereich sowie Multimedia-Marketing sowie die Übernahme von redaktionellen Arbeiten für Zeitungen und Zeitschriften. (2) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

DENTRONIC Multimedia Marketing GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 10.291,00 11,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 10.290,50 10,50
B. Umlaufvermögen 66.646,44 10.446,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.812,25 7.952,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.834,19 2.493,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.196,26 2.686,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.409.729,09 1.442.732,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.487.862,79 1.455.876,17

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 275.000,00 275.000,00
III. Gewinnrücklagen 8.088,45 8.088,45
IV. Verlustvortrag 1.750.821,18 1.664.942,56
V. Jahresüberschuss 33.003,64 -85.878,62
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.409.729,09 1.442.732,73
B. Rückstellungen 29.552,00 61.012,00
C. Verbindlichkeiten 1.458.310,79 1.394.864,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.458.310,79 1.394.864,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.487.862,79 1.455.876,17

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  I. Bilanzierungsmethoden
 II. Bewertungsmethoden
C. Angaben zu Bilanzposten
  I. Verbindlichkeitenspiegel
 II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG
III. Haftungsverhältnisse
D. Sonstige Angaben
  I. Anteilsbesitz
 II. Geschäftsführungsorgane

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2) In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.
3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.
6) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".
7) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.
8) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.
9) Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
I.  Bilanzierungsmethoden
1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des
§ 250 HGB gebildet.

5. Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 1 Satz 3 HGB)

6) Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.
II.  Bewertungsmethoden
1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt.
2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
3) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.
4) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
5) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
6) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode mit Sätzen von 33,33% Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter 800,00 EUR werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt. Im Geschäftsjahr 2019 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 2.060,35 EUR (VJ: 642,48 EUR) vorgenommen.
7) Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
8) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
9) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
10) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
11) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten
I. Verbindlichkeitenspiegel
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Betrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten können dem als Anlage zu diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden.
II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG
1) Die Gesellschaft hatte keine Darlehensforderungen gegen die Gesellschafterin. Dem gegenüber schuldete die Gesellschaft der Gesellschafterin aus erhaltenen Darlehen insgesamt EUR 540.074,89.

2. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" bzw. "sonstigen Verbindlichkeiten" enthalten.

3) Die Verzinsung erfolgt vertragsgemäß mit 0%.
III. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

E. Sonstige Angaben
I. Anteilsbesitz
Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.
II. Geschäftsführungsorgane
Außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Dr. Elisabeth Hinz geführt.

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019
 
 
 
 
 
 
Bezeichnung:
Restlaufzeit  bis 1 Jahr
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
davon gesichert
Art der Sicherheit
Summe
 
EUR
EUR
EUR
EUR
 
EUR
Anleihen
0
0
0
0
 
0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0
0
0
0
 
0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0
0
0
0
 
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
48.504
0
0
0
 
48.504
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
0
0
0
0
 
0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0
0
0
0
 
0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0
0
0
0
 
0
sonstige Verbindlichkeiten
1.409.807
0
0
1.401.508
Rangrücktritt, Bürgschaften
1.409.807
Zusammen:
1.458.311
0
0
1.401.508
 
1.458.311

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
 
kosten
 
 
 
 
01.01.2019
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 6.880,52
 0,00
 0,00
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 6.880,52
 0,00
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 28.001,39
 12.340,35
 0,00
 0,00
Summe Sachanlagen
 28.001,39
 12.340,35
 0,00
 0,00
Summe Anlagevermögen
 34.881,91
 12.340,35
 0,00
 0,00
 
 
Anschaffungs-,
 
 
 
Umbuchungen
Herstellungs-
kumulierte
Abschreibungen
 
 
kosten
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
31.12.2019
01.01.2019
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 0,00
 6.880,52
 6.880,02
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 6.880,52
 6.880,02
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 40.341,74
 27.990,89
 2.060,35
Summe Sachanlagen
 0,00
 40.341,74
 27.990,89
 2.060,35
Summe Anlagevermögen
 0,00
 47.222,26
 34.870,91
 2.060,35
 
 
 
 
 
 
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
 
 
 
Abschreibungen
 
 
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 0,00
 0,00
 0,00
 6.880,02
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 0,00
 0,00
 6.880,02
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 0,00
 0,00
 30.051,24
Summe Sachanlagen
 0,00
 0,00
 0,00
 30.051,24
Summe Anlagevermögen
 0,00
 0,00
 0,00
 36.931,26
 
 
 
 
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 0,00
 0,50
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 0,50
Sachanlagen
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 10.290,50
Summe Sachanlagen
 0,00
 10.290,50
Summe Anlagevermögen
 0,00
 10.291,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 540.074,89 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 540.074,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Herne, den 30.11.2020, gez. Dr. Elisabeth Hinz


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2020 festgestellt.

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