MARSERV GmbHLiquidiert

Quintschlag 93, 28207 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 23034 HB
Eingetragen
27.6.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt a. n. g.
Gegenstand
Die Erbringung von Serviceund Beratungsleistungen für Kommunikations-, Navigations- und Datenverarbeitungssysteme in der maritimen Industrie sowie der Handel mit Hart- und Software für diese Systeme bzw. den Systemen selbst.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MARSERV GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,00   1,00
II. Sachanlagen   41.574,00   4.194,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   25.956,59   26.623,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   78.617,21   74.887,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.053,91   500,00
Summe Aktiva   147.202,71   106.205,37

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Gewinnvortrag   34.045,36   21.819,90
III. Jahresüberschuss   15.481,62   12.225,46
B. Rückstellungen   33.247,63   32.003,95
C. Verbindlichkeiten   39.428,10   15.156,06
Summe Passiva   147.202,71   106.205,37

Anhang

MARSERV GmbH Maritime Services, Br e men

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2) In der Bilanz und in der G. u. V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit Gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverböte nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5) Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

2) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5) Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

6) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

7) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

8) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag in Höhe nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt:

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1 -5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert Summe
gegenüber Kredit instituten 16.648,40 0 0 0 16.648,40
aus Lieferungen und Leistungen 6.114,54 0 0 0 6.114,54
gegenüber Gesellschaftern 0 0 0 0 0
sonstige Verbindlichkeiten 16.665,16 0 0 0 16.665,16
Zusammen 39.428,10 0 0 0 39.428,10

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42, III GmbHG

1) Die Gesellschaft hatte gegenüber dem Gesellschafter zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

 

Bremen, den 20. Juli 2015

gez. Stb

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.07.2015

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