Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 51742
Vorher
Carelide UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
6.5.2019
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenEinzelhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten im Bereich Infusion.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Eric Rougemond
seit 21.3.2024
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Carelide GmbH

Langen (Hessen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 73.880,00 79.313,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 64.843,00 76.814,00
II. Sachanlagen 9.037,00 2.499,00
B. Umlaufvermögen 981.049,90 1.724.390,14
I. Vorräte 408.739,00 999.121,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 513.591,51 276.050,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.719,39 449.218,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.973,25 408,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.058.903,15 1.804.111,32

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 67.766,56 60.519,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 35.519,99 4.774,29
III. Jahresüberschuss 7.246,57 30.745,70
B. Rückstellungen 181.691,78 485.876,44
C. Verbindlichkeiten 809.444,81 1.257.714,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 809.444,81 1.257.714,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.058.903,15 1.804.111,32

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
 den

1. Allgemeines

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Langen (Hessen) und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach am Main unter HRB 51742 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Carelide GmbH, Langen wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in EUR erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine  kleine  Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB / § 267a HGB. Die größenabhängigen Aufstellungs­erleichterungen und Schutzklauseln wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Andere Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden über eine Nutzungsdauer von 1 bis 5 abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederst­wertprinzips angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie der Werteverzehr des Anlagevermögens (ggfs. sowie Verwaltungsgemeinkosten) einbezogen.

Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt. Bei Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr erfolgt eine Abzinsung mit dem fristkonkruenten von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzins.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände beträgt nicht mehr als ein Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen TEUR 600.949,60 gegenüber Gesellschaftern.

2. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden im Durchschnitt 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Langen, 07.02.2023 Vilma Hanske Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2023 festgestellt.

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