Ibrahim H. Haghighat GmbHLiquidiert

22397 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 34480
Eingetragen
26.6.1985
Branche
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
der Handel mit Waren aller Art, vornehmlich im Import- und Exportgeschäft. Ausgenommen ist der Handel mit erlaubnispflichtigen Waren. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes beteiligen, auch als alleinige Komplementärin.

Historie

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Management

NameRolle
Mohamad Ghandehari
seit 18.9.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ibrahim H. Haghighat GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 99,00 149,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 99,00 149,00
B. Umlaufvermögen 275.416,27 1.346.978,12
I. Vorräte 0,00 4.581,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.387,65 789.397,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 274.028,62 552.999,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 275.515,27 1.347.127,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 39.184,31 69.733,58
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Gewinnvortrag 9.733,58 17.474,18
III. Jahresfehlbetrag 30.549,27 7.740,60
B. Rückstellungen 45.013,00 55.196,43
C. Verbindlichkeiten 191.317,96 1.222.197,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 191.317,96 1.782.083,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 275.515,27 1.347.127,12

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ibrahim H. Haghighat GmbH  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 38.423,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Das USD-Konto wurde ebenfalls mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,15
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
2005 G Heubeck
 


Aus der geänderten Bewertung der laufenden Pension war eine Zuführung der Rückstellung erforderlich. Eine Verteilung des erhöhten Zuführungsbetrages i.H. von 1.110,00 EUR wurde nach Art. 67 EGHGB nicht vorgenommen.

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 191.317,96 (Vorjahr: Euro 1.782.083,90).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre liegen nicht vor.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der laufende Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Mohamad Ghandehari
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
2.935,04



Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Hamburg, 22.12.2011
gez. Mohamad Ghandehari
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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