TheraKine BioDelivery GmbH

Magnusstraße 11, 12489 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 123035
Eingetragen
11.11.2009
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Entwicklung und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung die Herstellung und der Verkauf von Mikropartikeln und diagnostischen Partikeln sowie die Herstellung und der Verkauf von biotechnischen Partikeln; die Gründung und Beteiligung an Unternehmen; die Entwicklung und der Erwerb von Patenten und Schutzrechten sowie deren Verwertung

Historie

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Management

NameRolle
Scott Hampton
seit 11.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
THERAKINE LimitedIRL
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

THERAKINE Limited
Ireland
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TheraKine BioDelivery GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz 31. Dezember 2012

Aktiva

in €
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.975,35
00412 Heimle Mikroliterzentrifuge Z233 M-2 1.062,51
00413 Jenway UVNIS Spectralphotometer 2.657,27
00416 Pulverisette (Verkleinerungsmühle v. Th. Geyer) 4.361,94
00417 Apple Mac Book - Netbook 1.173,78
00418 SPEKOL 2000, Zweistrahlspektralphotometer 6.384,62
00420 Laserdrucker 1,00
00421 PC-Anlage: MacBook 988,29
00482 Sartorius Analysewaage AX224 1.116,12
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.229,82
Summe II. Sachanlagen 19.975,35
Summe A. Anlagevermögen 19.975,35
B. Umlaufvermögen  
Il. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
4. sonstige Vermögensgegenstände 7.648,07
01500 Sonstige Vermögensgegenstände 84,58
01507 Scott Hampton 683,00
01525 Kautionen 794,49
01545 Umsatzsteuerforderungen 3.003,91
01588 Einfuhrumsatzsteuer 883,66
01709 Korrektur AfA Vj. 1.282,03
01770 Umsatzsteuer 12,21
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 904,19
Summe II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 7.648,07
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 48.143,19
01200 Deutsche Bank 76 22 01 200 33.398,30
01210 Deutsche Bank 76 22 01 201 14.744,89
Summe B. Umlaufvermögen 55.791,26
Summe Aktiva 75.766,61

Passiva

 
  in €
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklagen 536.101,40
00840 Kapitalrücklage, Scott Hampton 536.101,40
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -337.679,26
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -337.679,26
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -210.649,14
Summe A. Eigenkapital 12.773,00
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 1.400,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.400,00
Summe C. Rückstellungen 1.400,00
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 60.000,00
00641 IBB Darlehen Nr. 1063106172 16.900,00
00642 IBB Darlehen Nr. 1063106260 43.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 237,00
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 237,00
B. sonstige Verbindlichkeiten 1.356,61
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 1.356,61
Summe D. Verbindlichkeiten 61.593,61
Summe Passiva 75.766,61

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

in €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 60.044,68
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland 60.000,00
08540 Erlöse - Leergut 44,68
Sonstige betriebliche Erträge 49.426,61
02700 Fördermittel (nicht rückzahlbar) 48.856,97
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz, LFZ 569,64
Materialaufwand -38.829,23
03101 Nutzungskosten (Charité) -36.916,60
03401 Labor Verbrauchsmaterialien -1.909,69
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer 34,14
03830 Leergut -37,08
Personalaufwand -231.355,42
04120 Gehälter -191.803,18
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -34.971,58
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -687,74
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei -234,72
04170 Vermögenswirksame Leistungen -3.588,00
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen -70,20
Abschreibungen -4.171,15
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.056,24
04862 Abschreibung Sammelposten GWG -1.114,91
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -7.130,48
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -6.891,67
04240 Gas, Strom, Wasser -126,43
04250 Reinigung -112,38
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -1.404,47
04360 Versicherungen -1.290,97
04380 Beiträge - Gebühren -113,50
Reparaturen und Instandhaltungen -96,50
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen -40,00
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -56,50
Fahrzeugkosten -156,29
04535 Parkgebühren -156,29
Werbe- und Reisekosten -486,39
04630 Geschenke abzugsfähig -31,50
04640 Repräsentationskosten -40,60
04650 Bewirtungskosten -130,01
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -55,71
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -56,23
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -20,00
04668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung -152,34
verschiedene betriebliche Kosten -35.757,55
02020 Periodenfremde Aufwendungen, VSt-Rückzahl. 2010 -1.051,80
04910 Porto -1.083,48
04911 Versandkosten -41,80
04925 Telefax und Internetkosten -1.648,00
04930 Bürobedarf -1.561,11
04940 Zeitschriften, Bücher -1.386,79
04941 Software -225,33
04945 Fortbildungskosten -84,03
04950 Rechts- und Beratungskosten -19.426,32
04951 Gesellschaft für Innovationsförderung (GIFÖ) -4.867,50
04954 Rundfunkgebühren -58,08
04955 Buchführungskosten -550,00
04957 Abschluss- und Prüfungskosten -300,00
04970 Kosten des Geldverkehrs -741,78
04980 Betriebsbedarf -412,07
04981 Laborbedarf -2.319,46
Summe Andere betriebt. Aufwendungen -45.031,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -732,95
02120 Zinsaufwendungen für Ifr.Verb. - IBB Darlehen -732,95
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -210.649,14
Gesamt -210.649,14
Verlust 210.649,14

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TheraKine BioDelivery GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie für die Angaben im Anhang vollständig in Anspruch genommen. Insbesondere enthält der Jahresabschluss keinen Lagebericht.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten sowie der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle Risiken berücksichtigt.

3 Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt, den Anspruch auf künftige Rückzahlungen der Mietkaution und den Anspruch auf Erstattung der Nebenkostenabrechnung 2011.

Guthaben bei Kreditinstituten

Diese Position beinhaltet ausschließlich die täglich verfügbaren Bestände der Bankkonten bei der Deutschen Bank AG.

Eigenkapital

Das ausgewiesene Stammkapital stimmt mit den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen überein. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

Der Gesellschafter Scott Hampton hat in den Geschäftsjahren 2009, 2010, 2011 und 2012 insgesamt 536.101,40 Euro in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Der Verlustvortrag in Höhe von 337.679,26 Euro stammt aus den Jahren 2009, 2010 und 2011.

Sonstige Rückstellungen

Darüber hinausgehende ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften waren nicht erkennbar, sodass entsprechende Rückstellungen nicht gebildet wurden.

4 Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Geschäftsführung

Vertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung war im Geschäftsjahr Scott Hampton.

Herrn Dr. Andreas Voigt wurde zur Führung der laufenden Geschäfte am Unternehmenssitz vom Geschäftsführer Vollmacht erteilt.

Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter war im Geschäftsjahr Scott Hampton.

Ergebnisverwendung

Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2012 auf neue Rechnungen vorzutragen.

 

Berlin,

Scott Hampton

Nachrichten & Medien

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Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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