Premium Media Solutions GmbHLiquidiert

85774 Unterföhring, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 164854
Vorher
Blitz 06-462 GmbH
Eingetragen
21.11.2006
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Verkauf und Vermarktung von Kommunikationsflächen für audiovisuelle, interaktive und sonstige Medien im deutschsprachigen Raum, insbesondere Werbezeiten für Fernsehveranstalter, Teledienste und Mediendienste sowie sonstige online Dienste und ipbasierteDienste; Verkauf und Vermarktung von Werbegemeinschaften und Sponsoring einschließlich Eventsponsoring, insbesondere für Fernsehwerbung im deutschsprachigem Raum; Vermarktung von Events, wie insbesondere von Sportevents, Merchandising und Promotion, insbesondere von Fernsehproduktionen und sonstigen audiovisuellen Produktionen, einschließlich zum Beispiel Computerspielen, Teledienstangebote, Mediendienstangebote und sonstige online Angebote im deutschsprachigem Raum; Durchführung aller Geschäfte, die mit vorbenannten Tätigkeiten in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen.

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Dr. Malgara
seit 6.9.2010
Geschäftsführer
Carsten Schmidt
seit 6.9.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Premium Media Solutions GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 131.044,51 66.001,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 37.743,00 50.599,00
II. Sachanlagen 93.301,51 15.402,00
B. Umlaufvermögen 927.864,56 729.290,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.390,72 226.719,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 672.473,84 502.571,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.838,85 22.500,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.101.747,92 817.791,86

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 130.241,90 22.307,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.692,26 9.245,11
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 6.552,85
IV. Bilanzgewinn 107.934,16 0,00
B. Rückstellungen 183.971,11 602.207,31
C. Verbindlichkeiten 787.534,91 193.276,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 783.934,91 193.276,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.101.747,92 817.791,86

Anhang


A.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die im Vorjahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsvorschriften wurden beibehalten.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden erstmalig die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) angewendet. Im Vorjahr wurde die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren (§275 Abs. 3 HGB) aufgestellt. Der Wechsel erfolgte aufgrund der Veräußerung von ca. 75 % der Gesellschaftsanteile. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B.  Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Regelungen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit sie entgeltlich erworben wurden, zu Anschaffungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - aktiviert. Die Nutzungsdauer richtet sich nach der voraussichtlich betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear auf Grundlage der nach ertragsteuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbeständen, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, zeitanteilig abgegrenzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert (nominal) angesetzt.

Die Rückstellungen enthalten alle am Bilanzstichtag erkennbaren ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Die Verbindlichkeiten werden zu den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.


II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Abschreibungen des Geschäftsjahres (Anlagespiegel) sind als Anlage zum Anhang dargestellt.

In der Bilanz sind Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 9.035,88 € ausgewiesen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben. Im Übrigen beträgt die Restlaufzeit  weniger als ein Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 47.433,94 (VJ € 18.538,19).

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse der Gesellschaft für fremde Verbindlichkeiten.

C. Ergänzende Angaben

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung von Herrn Christian Unterseer wahrgenommen.


Unterföhring, den


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