Fujikura Europe GmbHLiquidiert

51147 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 66071
Vorher
Platinum 114. Vermögensverwaltungs-GmbHFujikura Automotive Europe GmbH
Eingetragen
25.11.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen
Gegenstand
Die Erbringung von Dienst- und Ingenieurleistungen sowie die Übernahme von Aufsichtstätigkeiten, Projektmanagementtätigkeiten und anderen Aufgaben im Bereich der Produkte und Dienstleistungen aus Elektrik, Elektronik, Telekommunikation, elektrische Leitungen und Kabel der Automobilindustrie oder anderen verwandten Industrien.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Fujikura Europe GmbH
(vormals: Fujikura Automotive Europe GmbH)

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 65.962,50 25.667,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.329,00 6.522,32
II. Sachanlagen 61.633,50 19.145,50
B. Umlaufvermögen 818.033,01 680.875,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.930,75 37.183,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 739.102,26 643.692,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.405,97 1.952,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 890.401,48 708.496,74

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 407.601,36 405.062,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 376.500,00 376.500,00
III. Gewinnvortrag 3.562,86 801,28
IV. Jahresüberschuss 2.538,50 2.761,58
B. Rückstellungen 25.700,00 28.781,85
C. Verbindlichkeiten 457.100,12 274.652,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 457.100,12 274.652,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 890.401,48 708.496,74

Anhang


 
I. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde entsprechend den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr seiner Bildung und in den vier nachfolgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.


Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.


Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

III. Angaben zur Bilanz


1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 11.985,17 planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

 
Weitere Aktivposten

 
Rückstellungen
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich hauptsächlich um die Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung, Prüfung des Jahresabschlusses sowie für Urlaubsansprüche.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Im Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zu verzeichnen.


V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.


V I. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 175.000,00.

 Die Geschäftsführung obliegt im Geschäftsjahr 2008 Herrn Dipl.-Ing. Harald Sturm.  Herr Sturm ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Köln, im Juni 2009

 
die Geschäftsführung


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 175.000,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 220.000,00 EUR.

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