Ingenieurgesellschaft Karp GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2598
Eingetragen
15.11.1999
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Betrieb eines Ingenieurbüros, insbesondere die Planung von elektrischen Anlagen mit dem Schwerpunkt der Wasseraufbereitung und der Kläranlagen

Historie

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Management

NameRolle
Friedhelm W. Karp
seit 8.11.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ingenieurgesellschaft Karp GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 1.682,00 834,00
III. Finanzanlagen 82.286,00 73.808,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 12.000,00 12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.716,18 48.015,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 75,77 160,43
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.372,67 1.372,67
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.100,08 25.578,89
Summe AKTIVA 210.235,70 161.772,26

PASSIVA

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag - 51.143,48 - 132.232,07
III. Jahresfehlbetrag - 23.521,19 81.088,59
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.100,08 25.578,89
V. buchmäßiges Kapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 48.370,00 43.098,00
C. Verbindlichkeiten 161.865,70 118.674,26
Summe PASSIVA 210.235,70 161.772,26

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 63.716,18 (Vorjahr: € 48.015,27).

Im Geschäftsjahr 2009 wurden den Geschäftsführern und leitenden Angestellten Pensionszusagen erteilt. Die Bildung der Rückstellung erfolgte auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach den Vorschriften des § 6a EStG unter Verwendung der Richttafeln von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszinsfluss von 6 %. Im Berichtsjahr wurden einzelne Zusagen erhöht. Die Gesamtzuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund dieser Zusagen beläuft sich steuerrechtlich (wegen § 6a Abs. 4 S. 2 EStG) auf € 46.370,00.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Stand «Wirtschaftsjahr_bis» bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 89.525,59 €
aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige 72.340,11 €
Summe: 161.865,70 €

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom «Wirtschaftsjahr_von» bis zum «Wirtschaftsjahr_bis» waren durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2009 war Herr: Friedhelm Karp

Der Anhang ist zwingend von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.

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