C. S. - DACHBAU GmbHLiquidiert

16356 Werneuchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 12107
Eingetragen
18.12.2008
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauDachdeckerei und BauspenglereiGlasergewerbe
Gegenstand
Flachdacharbeiten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Schmidt
seit 16.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

C. S. - DACHBAU GmbH

Hoppegarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 10.682,00 14.291,50
I. Sachanlagen 10.682,00 14.291,50
B. Umlaufvermögen 79.051,56 95.437,81
I. Vorräte 0,00 26.030,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.846,70 65.212,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.204,86 4.195,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.733,56 109.729,31

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 59.491,93 68.860,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.860,16 31.403,14
III. Jahresfehlbetrag 9.368,23 -12.457,02
B. Rückstellungen 6.213,92 17.491,22
C. Verbindlichkeiten 24.027,71 23.377,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.027,71 23.377,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.733,56 109.729,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlicher Vorschriften vorgenommen.

Gegenstände des Vorratsvermögens waren nicht vorhanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

C. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Carsten Schmidt geführt.

 

Werneuchen, den 01.07.2015

gez. Carsten Schmidt

Geschäftsführung

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2014
EUR
Buchwert 31.12.2014
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen            
Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.497,70 557,98 0,00 16.373,68 10.682,00 4.167,48
Summe Sachanlagen 26.497,70 557,98 0,00 16.373,68 10.682,00 4.167,48
Summe Anlagevermögen 26.497,70 557,98 0,00 16.373,68 10.682,00 4.167,48

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.300,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.500,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2015 festgestellt.

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