Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 236159
Vorher
Grüne Wärme Oberpfalz Nord GmbH
Eingetragen
1.2.2012
Branche
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne VerteilungWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Versorgung des Marktes mit Energie, Strom, Gas, Wasser und Wärme aus regenerativer Erzeugung, Entwicklung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Quellen, primär als Nahversorgungseinrichtungen, Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen des nachhaltigen Wirtschaftens.

Historie

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Management

NameRolle
Florian Erwin Wessely
seit 2.10.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neckermann Strom GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 45.807,00 4.457,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.220,00 625,00
II. Sachanlagen 43.587,00 3.832,00
B. Umlaufvermögen 4.059.989,22 302.306,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.851.833,73 84.598,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.940,28 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.208.155,49 217.708,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.258,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 192.958,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.105.796,22 502.979,60

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.496.254,31 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 1.471.254,31 -205.458,40
davon Verlustvortrag 205.458,40 3.010,83
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 192.958,40
B. Rückstellungen 349.528,43 5.700,00
C. Verbindlichkeiten 2.003.280,48 497.279,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.003.280,48 117.814,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 256.733,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.105.796,22 502.979,60

Anhang


Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht. Entsprechend der Vereinfachungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft keinen Lagebericht erstellt.

Eine Durchbrechung der Darstellungsstetigkeit fand nicht statt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihre Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu Euro 150,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie werden in der Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Anlagenspiegel wird gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag von TEuro 205,5 (Vj.: TEuro 3,0) enthalten.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen decken die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie für die Betriebskosten und Aufbewahrungskosten ab.

Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten werden vor allem Rückzahlungsbeträge aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2014 ausgewiesen.
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel


Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
davon mit einer Restlaufzeit
zum
31.12.2014
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
600,4
600,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
1.402,8
1.402,8
0,0
0,0
Summe
2.003,2
2.003,2
0,0
0,0


Sonstige Angaben
Gewinnverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von TEuro 1.471,3 wie folgt zu verwenden:

1.  Vortrag auf neue Rechnung TEuro 1.471,3

Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Florian Wessely

Norderstedt, den 27. April 2015




 (Geschäftsführer)


 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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