Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 69291
Eingetragen
27.9.1982
Branche
Frisör- und BarbiersalonsEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnKosmetiksalons und ähnliche Schönheitsbehandlungen
Gegenstand
Betrieb eines oder mehrerer Friseur-Salons mit allen branchenüblichen Nebengeschäften.

Historie

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Management

NameRolle
Hans- Dieter Klingspor
seit 29.11.2001
Geschäftsführer
Renate Klingspor
seit 29.11.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Dieter Klingspor
50.00%
Renate Klingspor
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dieter Klingspor
Haderner Weg 10 b, 82061 Neuried
25.000 DM
50.00%
Renate Klingspor
Haderner Weg 10 b, 82061 Neuried
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Visage Haardesign GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 19.230,00 20.190,00
I. Sachanlagen 19.230,00 20.190,00
B. Umlaufvermögen 42.723,38 42.243,38
I. Vorräte 21.765,67 24.630,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.396,11 13.735,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.561,60 3.876,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.861,63 889,53
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 123.135,03 176.408,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 186.950,04 239.731,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 80.000,00 0,00
III. Bilanzverlust 228.699,62 201.973,04
davon Verlustvortrag 201.973,04 217.797,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 123.135,03 176.408,45
B. Rückstellungen 3.455,00 3.355,00
C. Verbindlichkeiten 183.495,04 236.376,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 121.533,15 141.376,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 186.950,04 239.731,36

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Visage Haardesign GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz aufgeführt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und hat von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften teilweise Gebrauch gemacht.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Absatz 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

In den Jahren 2008 und 2009 wurden für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen € 150 bis zu € 1.000 entsprechend den steuerlichen Vorschriften ein Pool gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410 wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden regelmäßig mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, soweit Ausgaben Aufwand künftiger Geschäftsjahre darstellen.

Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2010 € 25.565. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt. Die Kapitalrücklage in Höhe von € 80.000 betrifft andere Zuzahlungen in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


ERGEBNISENTWICKLUNG
Für das Geschäftsjahr 2010 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 26.727.
Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von € 201.973 resultiert ein Bilanzverlust in Höhe von € 228.700.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2010 bilanziell überschuldet. Auf Grund der geschäftlichen Entwicklung bis zum Tag der Abschlusserstellung, ist von einer Fortführung der Gesellschaft auszugehen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG / VERTRETUNGSBEFUGNIS
Frau Renate Klingspor, Neuried, und Herr Hans Dieter Klingspor, Neuried, wurden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt. Jeder Geschäftsführer vertritt stets einzeln und ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

 

München, den 22. März 2012

gez. Geschäftsführer Dieter Klingspor

gez. Geschäftsführerin Renate Klingspor

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2012 festgestellt.

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