Babyzeiten GmbHLiquidiert

47877 Willich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 14000
Eingetragen
6.8.2012
Branche
Geburtshilfe und HebammenEinzelhandel mit SpielwarenGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
Der Verkauf und Versand von Produkten rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

40667 Meerbusch
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Babyzeiten GmbH

Willich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 35.520,00 60.357,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.828,00 6.221,00
II. Sachanlagen 30.692,00 54.136,00
B. Umlaufvermögen 312.695,56 472.473,55
I. Vorräte 170.740,62 346.281,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.693,47 63.890,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 108.261,47 62.301,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 150,00 18.800,39
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 211.445,24 55.276,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 559.810,80 606.907,08

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 22.500,00 22.500,00
II. Verlustvortrag 77.776,14 0,00
III. Jahresfehlbetrag 156.169,10 77.776,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 211.445,24 55.276,14
B. Rückstellungen 15.515,00 20.785,00
C. Verbindlichkeiten 543.700,80 586.122,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten 595,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 559.810,80 606.907,08

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Babyzeiten GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die GuV wurde das bereits bisher angewandte Gesamtkostenverfahren fortgeführt. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Babyzeiten GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses enstanden sind, wurden dabei berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Stichtag bereits realisiert waren.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung


 

1. Sachanlagen



Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.



2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände



Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

3. Liquide Mittel



Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung



Als Rechnungsabgrenzungsposten sind die Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
 

5. Eigenkapital



Gezeichnetes Kapital   
Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in Übereinstimmung mit der Satzung und dem
Handelsregister.


6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

7. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel gesondert dargestellt:
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi-
Art der
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
Sicher-
zum 31.12.2013
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
heit
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
Anleihen
0
0
0
0
0
keine
ggü.Kreditinstituten
348
137
161
50
348
Grundschulden zu Lasten privater Grundstücke des Gesellschafters
erhaltene Anzahlung.
0
0
0
0
0
keine
aus Liefer.u.Leistg.
140
140
0
0
0
keine
aus Wechselgeschäft.
0
0
0
0
0
keine
ggü.verbundenen Unt.
0
0
0
0
0
keine
ggü.Gesellschafter
37
37
0
0
0
keine
sonstg.Verbindlichk.
19
19
0
0
0
keine
Summe
544
333
161
50
348
 


Sonstige Pflichtangaben


1. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter


Nicola Schwarz                                   37.486,54 €
                                        

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:   Nicola Schwarz ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

 

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2013
Zugänge
Abgänge
kumulierte Abschreibungen 31.12.2013
Buchwert 31.12.2013
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
23.806,50
0,00
0,00
18.978,50
4.828,00
1.393,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
33.147,06
0,00
0,00
28.319,06
4.828,00
1.393,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
11.445,52
0,00
0,00
4.440,52
7.005,00
934,00
technische Anlagen und Maschinen
75.540,72
0,00
2.104,96
73.435,76
0,00
246,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
73.435,76
149,58
17.149,58
32.748,76
23.687,00
5.837,58
Summe Sachanlagen
160.422,00
149,58
19.254,54
110.625,04
30.692,00
7.017,58
Summe Anlagevermögen
193.569,06
149,58
19.254,54
138.944,10
35.520,00
8.410,58

sonstige Berichtsbestandteile


Nicola Schwarz


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.02.2015 festgestellt.

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