ALUKOL Berlin GmbHLiquidiert

14974 Ludwigsfelde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122631
Eingetragen
20.10.2009
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Metallkonstruktionen
Gegenstand
Die Planung, Fertigung, der Verkauf und die Montage von Aluminium Fenstern, Türen und Fassadenteilen und sonstigen Metallbauteilen.

Historie

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Management

NameRolle
János Schillinger
seit 20.10.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALUKOL Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 132.084,00 159.836,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.524,00 0,00
II. Sachanlagen 10.160,00 1.436,00
III. Finanzanlagen 118.400,00 158.400,00
B. Umlaufvermögen 1.117.549,98 844.006,87
I. Vorräte 400.489,68 415.033,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 634.242,97 87.128,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 82.817,33 341.844,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.580,23 5.964,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.253.214,21 1.009.806,95

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 256.899,89 229.878,06
I. gezeichnetes Kapital 225.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 200.000,00
III. Gewinnvortrag 4.878,06 -3.099,67
IV. Jahresüberschuss 27.021,83 7.977,73
B. Rückstellungen 34.213,41 10.118,79
C. Verbindlichkeiten 962.100,91 769.810,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.253.214,21 1.009.806,95

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ALUKOL Berlin GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Angang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear  vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Summe aller valutierenden Avale zu einer Kautionsversicherung beläuft sich per 31.12.2012 auf Euro 130.200,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 962.100,91 (Vorjahr: Euro 769.810,10).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Der Gesamtbetrag der teilweise als Anlage- und teilweise als Umlaufvermögen auszuweisenden sonstigen Ausleihungen, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte Dritter belastet sind, beträgt Euro 133.554,62.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Janos Schillinger
ausgeübter Beruf:
Dipl. Ingenieur
Weitere Geschäftsführer:
Roland Kutzschbach
ausgeübter Beruf:
Vertriebsleiter

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2013 festgestellt.

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