Geronto AktiengesellschaftLiquidiert

Meinekestraße 24, 10719 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 89630
Eingetragen
27.7.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
a) Die Konzeption, Planung und Durchführung von eigenen Bauvorhaben sowie Erwerb und Veräußerung von eigenem Grundbesitz im sozialen Bereich, insbesondere von öffentlich geförderten Wohnungen, Altenwohnungen, Wohn- und Pflegeheimen; b) der Betrieb von Pflegeeinrichtungen; c) die Vornahme aller Hilfsgeschäfte im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Wohn- und Pflegeeinrichtungen. d) Die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Geronto Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.222.030,93 2.604.574,11
I. Sachanlagen 84.084,39 773,00
II. Finanzanlagen 2.137.946,54 2.603.801,11
B. Umlaufvermögen 283.697,55 283.588,46
I. Vorräte 0,00 18.850,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 282.211,87 263.812,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 182.746,80 119.150,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.485,68 925,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.505.728,48 2.888.162,57

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 538.621,89 378.173,10
I. gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00
II. Verlustvortrag 621.826,90 522.184,66
III. Jahresüberschuss 160.448,79 -99.642,24
B. Verbindlichkeiten 1.967.106,59 2.509.989,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.498.521,22 1.748.131,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.505.728,48 2.888.162,57

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Geronto AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,- wurden im Jahre des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Von Euro 150,- bis Euro 1.000,- wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Rechtsanwalt Werner Becker

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Karsten Lehmann

Frau Barbara Becker

Herr Franz Nienhaus

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.539,92 EUR.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 95.201,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 89.084,25 EUR.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 147.804,63 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2012 festgestellt.

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