sleeplessAF GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Red Rose GmbH(vormals: Paul-Lincke-Ufer 35 Grundbesitz GmbH)BerlinJahresabschluss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 30.6.2018
EUR |
30.6.2017
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 4.027.628,75 | 5.854.144,16 |
| I. Sachanlagen | 4.027.628,75 | 5.854.144,16 |
| B. Umlaufvermögen | 16.525.555,90 | 6.943.325,11 |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 466.166,33 | 2.247.706,24 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.950.716,03 | 4.573.304,21 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 108.673,54 | 122.314,66 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 20.553.184,65 | 12.797.469,27 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 30.6.2018
EUR |
30.6.2017
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 6.629.607,61 | 478.901,99 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 453.901,99 | 0,00 |
| III. Jahresüberschuss | 6.150.705,62 | 453.901,99 |
| B. Rückstellungen | 1.059.060,68 | 182.038,20 |
| C. Verbindlichkeiten | 12.864.516,36 | 12.136.529,08 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 20.553.184,65 | 12.797.469,27 |
Firma: Red Rose GmbH
Sitz: Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Registernummer: HRB 101655 B
I. Allgemeine Erläuterungen
Die Red Rose GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
und unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
aufgestellt.
Die Gesellschaft nimmt die
größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 264, 266, 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB
aufgestellt.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli 2017 und
endet am 30. Juni 2018 und entspricht somit nicht dem
Kalenderjahr.
Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten
der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden
Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der
Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
anzubringen sind, werden insgesamt im Anhang
aufgeführt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden waren für die Aufstellung des
Jahresabschlusses maßgebend:
Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf
Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen
grundsätzlich zeitanteilig und unter der
Zugrundelegung folgender Nutzungsdauer:
Bauten: 40 Jahre
Soweit die beizulegenden Werte einzelner
Vermögensgegenstände ihren Buchwert
unterschreiten, werden zusätzlich
außerplanmäßige Abschreibungen bei
voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Bei
Wegfall der Gründe für die
außerplanmäßigen Abschreibungen werden
entsprechende Zuschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.
Die
zum Verkauf bestimmten Grundstücke und andere
Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des
Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen
und sonstigen Vermögensgegenstände werden
mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren
Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist,
werden angemessene Wertabschläge vorgenommen;
uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Bei
Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden
entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.
Die
Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am
Bilanzstichtag angesetzt.
Das
gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.
Die
Rückstellungen sind mit den Beträgen
angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in
Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages.
Sämtliche Rückstellungen sind kurzfristiger
Natur, eine fristgerechte Abzinsung entfällt daher.
Die
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere
Vorräte
In dem Bilanzposten werden noch nicht abgerechnete
Betriebskosten in Höhe von EUR 282.324,61 (Vorjahr:
TEUR 309,4) ausgewiesen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen
Gesellschafter in Höhe von EUR 15.848.133.,01
(Vorjahr: TEUR 4.300,8).
Sämtliche Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr
innerhalb eines Jahres fällig.
Guthaben bei Kreditinstituten
In den Guthaben bei Kreditinstituten sind Guthaben in
Höhe von EUR 87.661,19 (Vorjahr: TEUR 89,7)
enthalten, für die eine
Verfügungsbeschränkung besteht.
Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von EUR 9.645.844,95 (Vorjahr:
TEUR 6.033,9) enthalten.
Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR
11.022.698,42 (Vorjahr: TEUR 7.368,6) eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr:
TEUR 1.405,5) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die durch Grundschulden besicherten Verbindlichkeiten
belaufen sich auf EUR 2.722.206,00 (Vorjahr:
TEUR 5.756,2).
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 348,07
(Vorjahr: TEUR 3,0).
IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn-
und Verlustrechnung
In den sonstigen Zinsen und ähnlichen
Erträgen sind solche aus verbundenen Unternehmen in
Höhe von EUR 346.520,59 (Vorjahr: TEUR 148,3)
enthalten.
In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind
solche an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR
242.479,47 (Vorjahr: TEUR 164,9) enthalten.
V. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer im Berichtsjahr war:
Herr Jørn Taekker, Aarhus
(Dänemark), CEO der Taekker Europa ApS
Der Geschäftsführer ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit und darf die
Gesellschaft allein vertreten mit der Befugnis,
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen.
Der Geschäftsführer hat im Berichtsjahr von
der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.
Haftungsverhältnisse
Für Verbindlichkeiten der Taekker
Unternehmensgruppe wurde gegenüber einem
Kreditinstitut eine gesamtschuldnerische Mithaftung
für Darlehen in Höhe von Mio. EUR 12,7
übernommen.
In diesem Zusammenhang wurden zugunsten dieses
Kreditinstitutes das Immobilienvermögen mit einer
Gesamtgrundschuld in Höhe von Mio. EUR 288,8 belastet
sowie sämtliche aus Mietverträgen resultierenden
Forderungen im Wege einer Globalzession abgetreten.
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist im Hinblick auf die
wirtschaftliche Situation der Unternehmensgruppe nicht zu
rechnen.
Konzernzugehörigkeit
Die Red Rose GmbH wurde in die Konzernabschlüsse
der Taekker Berlin ApS und der Taekker Europa ApS, jeweils
mit Sitz in Aarhus (Dänemark), einbezogen. Die Taekker
Berlin ApS stellt den Konzernabschluss für den
kleinsten Konzernkreis auf. Die Taekker Europa ApS stellt
den Konzernabschluss für den größten
Konzernkreis auf. Die offengelegten Konzernabschlüsse
sind beim dänischen Gewerbezentralregister
"Erhvervsstrxrelsen", København (Dänemark),
erhältlich.
Berlin, 20. Februar 2019
gez. Jørn Taekker
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.2.2019 festgestellt.
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