Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 184712
Eingetragen
18.3.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Konzeption, Entwicklung, Verifikation und Validierung von Software, Hardware und Systemen sowie Leitung und Durchführung von Engineeringprojekten. Vermittlung von Personal, technischen Mitarbeitern und Erbringung aller Art von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Unterstützung von Unternehmen mit Personal. Hierzu zählt auch Beratung bei der Auswahl von Personal sowie deren Qualifizierung und Weiterbildung.

Historie

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Management

NameRolle
Roberto Sacco
seit 19.1.2017
Geschäftsführer
Prokura
Giles Guidicelli
seit 9.11.2016
Prokura
Christian Hagen
seit 28.7.2016
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

AURONIK GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 878.279,99 557.364,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 687.403,42 407.131,21
II. Sachanlagen 165.876,57 125.233,57
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 2.431.868,61 1.564.393,27
I. Vorräte 32.522,00 32.521,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.148.604,34 1.529.323,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 250.742,27 2.548,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 47.368,16 50.946,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.357.516,76 2.172.704,07

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 808.251,37 808.251,37
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 758.251,37 249.927,59
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 508.323,78
B. Rückstellungen 237.178,28 578.379,77
C. Verbindlichkeiten 2.312.087,11 770.038,01
D. Passive latente Steuern 0,00 16.034,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.357.516,76 2.172.704,07

Anhang


I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG auf­gestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Ge­winn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften teilweise in Anspruch.
 
II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
 
1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Selbst geschaffene und entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu An­schaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren linear ab­geschrieben.

Die Herstellungskosten der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände umfassen die bei deren Entwicklung anfallenden Fremdleistungen, Fertigungslöhne und angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten.

  2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ab­züglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:
 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
1 - 13 Jahre


Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksich­tigt.

  3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.
 
4. Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen enthalten in Arbeit befindliche Bauteile und Aufträge, die zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet wurden. Die Herstellungskosten der unfertigen Leistungen umfassen Fremdleistungen, Fertigungslöhne und angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten. Die verlustfreie Bewertung wurde beachtet.

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.
 
6. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.
 
7. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.
 
8. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
 
9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 
III. ANGABEN ZUR BILANZ
 
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betra­gen TEUR 15 (Vj. TEUR 17) und betreffen Kautionen für gemietete Räumlichkeiten.
 
2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten TEUR 1.436 (Vj. TEUR 0) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.
 
3. Ausschüttungs-, Abführungs- und Entnahmesperre 

aus der
TEUR
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller
   Vermögensgegenstände
381


IV. SONSTIGE ANGABEN

 
1. Gesellschaftsorgane

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

Herr Jörg Espelage, Dipl.-Betriebswirt
Herr Ralf Fischer, Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik
Herr Martin Manasov, Dipl.-Ingenieur

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an die oben genannten Ge­schäftsführer ausgereichten Vorschüsse (im Wesentlichen Reisekostenvorschüsse) auf EUR 21.633,36.

Die Geschäftsführer erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Bruttobezüge in Höhe von insgesamt TEUR 653.

 
2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der Auronik Services GmbH, München. Das Eigenkapital der Auronik Services GmbH zum 31. Dezember 2015 beträgt EUR 71.729,11, das Jahresergebnis aufgrund Ergebnisabführung EUR 0,00.

 
3. Mutterunternehmen

Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden von der AKKA Deutschland GmbH, München, gehalten. Die AKKA Deutschland GmbH, München, wiederum ist ein 100%iges Tochterunternehmen der AKKA Technologies S.A., Paris, Frankreich. Damit ist die Gesellschaft verbundenes Unternehmen zu AKKA Technologies S.A., Paris, Frankreich und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AKKA Technologies S.A., Frankreich (größter und kleinster Kreis), einbezogen. Dieser Konzernabschluss, der nach den von der EU übernommenen IAS/IFRS aufgestellt wird, ist auf der Homepage (www.akka.eu) erhältlich. Der Konzernabschluss wird beim Amtsgericht Paris unter der Nummer B 422 950 865 offengelegt und in deutscher Sprache im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die vom deutschen Recht abweichend angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden betreffen die Bilanzierung und Bewertung der unfertigen Leistungen (langfristige Fertigung), der Pensionsrückstellungen, der latenten Steuern und der Finanzierungskosten.

München, den 21. Januar 2016

AURONIK GmbH
 


Jörg Espelage
Ralf Fischer
Martin Manasov

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am xx.xx.2016 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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