Pro-face Deutschland GmbHLiquidiert

42719 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 15690
Eingetragen
10.5.2004
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Handel mit und der Vertrieb von Produkten der Digital Electronics Corporation mit Sitz in Osaka/Japan.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Siefert
seit 2.11.2016
Geschäftsführer
Fabio Lanzani
seit 23.9.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
Schneider Electric Industries SASFRA
67.90%
Schneider Electric Industries SASFRA
22.10%
Schneider Electric Industries SASFRA
10.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Pro-Face Europe B.V.
Netherlands
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro-face Deutschland GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 20

(Vorjahr zum Vergleich)

AKTIVA

31.12.2015 Vorjahr
EUR EUR
ANLAGEVERMÖGEN    
Immaterielle Vermögensgegenstände    
Software 9.776,89 14.125,89
  9.776,89 14.125,89
Sachanlagen    
Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.540,68 11.911,33
  28.540,68 11.911,33
Finanzanlagen    
Anteile an verbundenen Unternehmen 13.745,70 13.745,70
  13.745,70 13.745,70
  52.063,27 39.782,92
UMLAUFVERMÖGEN    
Vorräte    
Fertige Erzeugnisse und Waren 99.505,67 94.119,99
  99.505,67 94.119,99
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 391.707,42 321.271,14
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.463.666,59 2.696.898,26
- davon gegen Gesellschafter: EUR 42.760,76 (Vorjahr: EUR 45.461,58)    
Sonstige Vermögensgegenstände 166.322,90 203.281,18
  3.021.696,91 3.221.450,58
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.256,14 518,05
  3.122.458,72 3.316.088,62
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.637,50 0,00
  3.182.159,49 3.355.871,54

PASSIVA

   
  31.12.2015 Vorjahr
  EUR EUR
EIGENKAPITAL    
Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
Kapitalrücklage 1.895.052,23 1.895.052,23
Gewinnvortrag 584.437,28 543.317,13
Jahresüberschuss -107.412,33 41.120,15
  2.397.641,77 2.505.054,10
RÜCKSTELLUNGEN    
Sonstige Rückstellungen 103.266,63 204.697,88
  103.266,63 204.697,88
VERBINDLICHKEITEN    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 72.493,06 30.383,45
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 559.684,20 555.338,42
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 559.684,20 (Vorjahr: EUR 555.338,42)    
Sonstige Verbindlichkeiten 49.073,83 60.397,69
- davon aus Steuern: EUR 49.073,83 (Vorjahr: EUR 60.397,69)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0 (Vorjahr: EUR 0)    
  681.251,09 646.119,56
  3.182.159,49 3.355.871,54

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

  2015   Vorjahr
  EUR   EUR
Umsatzerlöse   5.654.947,82   5.604.730,41
Sonstige betriebliche Erträge   270.078,53   281.530,82
Materialaufwand        
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -3.938.113,17   -3.874.484,75  
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.627,89 -3.939.741,06 -982,70 -3.875.467,45
Rohergebnis   1.985.285,29   2.010.793,78
Personalaufwand        
Löhne und Gehälter -1.413.798,31   -1.151.722,85  
soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -208.576,41 -1.622.374,72 -192.806,26 -1.344.529,11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   -9.957,03   -11.014,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen   -478.050,76   -522.773,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   45,50   2.716,98
- davon von verbundenen Unternehmen: EUR 45,50 (Vorjahr: EUR 2.716,98)        
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0,00   -109,00
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)        
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -125.051,72   135.083,98
Sonstige Steuern   -2.110,61   -1.595,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   19.750,00   -92.368,80
Jahresüberschuss   -107.412,33   41.120,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die aufgrund steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden nicht aktiviert. Geringwertige Anlagegüter ab einem Wert von netto EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden aktiviert und im Wirtschaftsjahr und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20% abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Fertige Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bewertet. Soweit Bestandsrisiken vorliegen, z.B. wegen geminderter Verwertbarkeit nach längerer Lagerdauer oder nach Konstruktionsänderungen, sind angemessene Abschläge vorgenommen worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Die Einzelwertberichtigung wird in einem pauschalierten Verfahren in Abhängigkeit von der Dauer der Überfälligkeit ermittelt. Fremdwährungsforderungen werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverpflichtungen werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zum 31. Dezember 2015 wurde auf die Aufstellung eines Anlagengitters nach § 268 Abs. 2 HGB durch die Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungsvorschrift des § 74a Nr. 1 HGB verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von EUR 9.194,42 (i.V.: EUR 5.389,52) Dauerreisekostenvorschüsse und Kautionen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von EUR 42.760,76 (i.V.: EUR 45.461,58) Forderungen gegen die Gesellschafterin. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Gegen die Schwestergesellschaft Boissiere Finance SAS, Rueil-Malmaison, Frankreich, bestehen Forderungen in Höhe von EUR 2.420.905,83 (i.V.: EUR 2.651.436,68) aus cash pool.

Gewinnvortrag

2015
EUR
Gewinnvortrag am 31. Dezember 2014 543.317,13
Jahresüberschuss 2014 41.120,15
Gewinnvortrag am 31. Dezember 2015 584.437,28

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Mitarbeiterboni, ausstehende Eingangsrechnungen und Urlaubsansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegen die Gesellschafterin in Höhe von EUR 559.684,20 (i.V.: EUR 555.338,42) und resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine gemäß § 251 HGB angabepflichtigen Haftungsverhältnisse der Gesellschaft.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe von ca. 194 TEUR aufgrund von Leasingverträgen für Pkw und Büromaschinen sowie Mietverträgen für Büroräume und Parkplätze.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden überwiegend im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Geschäftsjahr 2015 überwiegend Erträge aus Weiterbelastungen von Personalkosten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In diesem Posten werden im Wesentlichen Messe- und sonstige Werbekosten, Leasingkosten für Pkw und sonstige Geschäftsausstattung, Reisekosten und Büromieten erfasst.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäftsjahr waren:

 

Yoshihiko Yasumura (bis zum 23.09.2015)

 

Fabio Lanzani (ab dem 23.09.2015)

Herr Yasumura und Herr Lanzani waren im Geschäftsjahr 2015 nicht bei der Gesellschaft beschäftigt und erhielten keine Bezüge von der Gesellschaft. Herr Yasumura war und Herr Lanzani ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 20 Arbeitnehmer (Vorjahr 20).

Konzernverhältnisse

Das Stammkapital wird vollständig von der Pro-face Europe B.V., Jadelaan 34-36, 2132 XW Hoofdorp, Niederlande, gehalten. Die Anteile werden mittelbar von der Schneider Electric S.E., Rueil-Malmaison/Frankreich gehalten, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Gesellschaften erstellt. Der Konzernabschluss ist bei dieser Gesellschaft erhältlich.

 

Solingen, 30. März 2016

Fabio Lanzani

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