Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 65099
Eingetragen
7.9.2004
Branche
Allgemeine GebäudereinigungReinigung von VerkehrsmittelnSonstige Reinigung a. n. g.
Gegenstand
Die Reinigung von Rohren und Kanälen sowie die Erbringung von Transportleistungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz sowie die Durchführung von physikalischen, chemischen und technischen Untersuchungen einschließlich Entsorgung von Reststoffen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Bugschat
seit 7.4.2026
Geschäftsführer
Carsten Bugschat
seit 7.9.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Clean - Rohr Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.554.996,00 1.453.546,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103.739,00 1.989,00
II. Sachanlagen 1.451.257,00 1.451.557,00
B. Umlaufvermögen 1.251.749,09 794.936,43
I. Vorräte 0,00 210,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 475.469,79 402.082,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.602,50 8.602,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 776.279,30 392.643,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 69.902,45 56.910,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.876.647,54 2.305.393,13

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.261.332,10 929.316,59
I. gezeichnetes Kapital 51.300,00 51.300,00
II. Gewinnvortrag 878.016,59 836.986,58
III. Jahresüberschuss 332.015,51 41.030,01
B. Rückstellungen 220.334,35 135.156,66
C. Verbindlichkeiten 1.394.981,09 1.240.919,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.876.647,54 2.305.393,13

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II. Weitere Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Passiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung

3. Verbindlichkeiten

B. Ergänzende Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

C. Ergebnisverwendung

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige (und ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Inanspruchnahme des Wahlrechts gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden insoweit nicht aktiviert.

Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigten Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungslöhnen die Gemeinkosten einschließlich bilanzieller Abschreibungen soweit diese durch die Fertigung veranlasst sind. Den Risiken aus längerer Lagerdauer oder eingeschränkter Verwertbarkeit wird durch angemessene Abschläge Rechnung getragen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag bilanziert. Dazu wird der notwendige Verpflichtungsumfang unter Berücksichtigung von Lohn- und Gehaltstrends nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt und auf den Bilanzstichtag abgezinst. Für die Abzinsung wurde pauschal eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Als Abzinsungsfaktor wurde der dazu von der Deutschen Bundesbank auf den Bilanzstichtag ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 6 % angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

II. Weitere Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Gesellschafter

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen keine.

2. Passiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung

Gemäß § 246 Abs. 2 HGB wurden die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von EUR 286.098 mit den Pensionsrückstellungen in Höhe von EUR 274.959 verrechnet und der Saldo von EUR 11.139 auf der Passivseite ausgewiesen.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag zum 31.12.2023 Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit größer 1 Jahr Davon Gesamtbetrag mit Restlaufzeit größer 5 Jahre Gesamtbetrag und Angabe der Sicherheiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.147.781,31 1.147.781,31
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 66.250,96 66.250,96
Sonstige Verbindlichkeiten 9.445,45 9.445,45

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen keine.

B. Ergänzende Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 32 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Bugschat Carsten Geschäftsführer allein

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR 878.016,59
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR 332.015,51
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 1.210.032,1
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Sonstige Angaben

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 13.11.2024 wird der Jahresabschluss zum 31.Dezember2023 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.11.2024.

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