Delfi Handelsgesellschaft mbH

Emser Straße 10, 10719 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 51368
Eingetragen
23.9.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und HalbwarenGroßhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
Gegenstand
Der Handel einschließlich Im- und Export insbesondere von Produkten der Industrie, der Landwirtschaft und von Lebensmitteln sowie der Handel mit Waren verschiedener Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Oleksandr Istomin
seit 23.9.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DELFI Handelsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.467,00 10.487,00
I. Sachanlagen 6.467,00 10.487,00
B. Umlaufvermögen 1.037.310,73 117.221,98
I. Vorräte 3.600,00 3.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.195,99 61.269,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.026.514,74 52.352,35
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 213.396,40 123.748,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.257.174,13 251.457,88

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 149.313,49 113.560,71
III. Jahresfehlbetrag 89.647,50 35.752,78
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 213.396,40 123.748,90
B. Rückstellungen 21.612,64 21.895,64
C. Verbindlichkeiten 1.235.561,49 229.562,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.116.330,29 110.634,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.257.174,13 251.457,88

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses

(§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 213.396,40 aus.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen in Höhe von EUR 118.927,75.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Dr. Borisovskiy Oleksandr Geschäftsführer
Istomin Oleksandr Geschäftsführer

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis Jahresfehlbetrag EUR -89.647,50 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -89.647,50

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2012

 

Berlin, 15.01.2014

gez. Dr. Borisovskiy

gez. Istomin

WEITERE ANGABEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde von der Gesellschafterversammlung noch nicht festgestellt.

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