C C
Friseur-Team GmbH
Altenglan
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.470,00 |
11.414,00 |
| I.
Sachanlagen |
7.470,00 |
11.414,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.082,07 |
6.464,28 |
| I.
Vorräte |
4.005,60 |
4.853,35 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
938,85 |
1.165,40 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
137,62 |
445,53 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
364,79 |
558,94 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
49.734,96 |
43.428,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
62.651,82 |
61.866,16 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,60 |
25.564,60 |
| II.
Verlustvortrag |
68.993,54 |
62.744,74 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.306,02 |
6.248,80 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
49.734,96 |
43.428,94 |
| B.
Rückstellungen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
61.651,82 |
60.866,16 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
62.651,82 |
61.866,16 |
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2010
C C Friseur-Team GmbH, Altenglan
ALLGEMEINE ANGABEN
Größenklasse
Die Firma hat gemäß § 242 HGB einen
Jahresabschluss aufgestellt. Nach § 264 HGB ist der
Jahresabschluss um einen Anhang für eine kleine
Kapitalgesellschaft erweitert. Teilweise gehen die Angaben
hierzu bereits aus Jahresabschluss, Kennzahlen zum
Jahresabschluss und den Anlagen hervor.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend wurden die Vorschriften des
GmbH-Gesetzes beachtet.
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige, nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer bemessene Abschreibungen,
angesetzt. Sachanlagen und geringwertige
Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.
Die Vorräte sind zu den letzten Einstandspreisen
bewertet.
Die Forderungen sind mit Ihren Nennbeträgen
bilanziert.
Die übrigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und werden mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
angemessenen Betrag angesetzt.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden netto
ausgewiesen.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
ANGABEN ZUR BILANZ
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 28.959,09
€ (Vorjahr 31.758,97 €).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 32.692,73
€ (Vorjahr 36.711,94 €).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
betragen 12.580,60 € (Vorjahr 7.604,75 €).
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Banken
wurden durch selbstschuldnerischen Bürgschaften der
Gesellschafter gesichert.
SONSTIGE ANGABEN
Mitglieder der Geschäftsführung
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die
Geschäfte geführt durch:
Cappel Ingo
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.
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