Allgemeine Gebäudereinigung
HANSALEA GmbHLiquidiert
22113 Hamburg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Akan Fethullah seit 23.12.2015 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Fethullah Akan | 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
HANSALEA GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BescheinigungIch habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Hamburg, den 31.12.2013 (Unterschrift) Bilanz zum 31.12.2013HANSALEA GmbHAKTIVA
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013HANSALEA GmbH
Hamburg, den 31.12.2013 Unterschrift Kontennachweis zur Bilanz zum
31.12.2013
|
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| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 0540 Lkw | 66.448,00 |
| 0650 Büroeinrichtung | 817,00 |
| 67.265,00 | |
| sonstige Vermögensgegenstände | |
| 1350 Kautionen | 800,00 |
| 1406 Abziehbare Vorsteuer 19% | 102.197,16 |
| 3806 Umsatzsteuer 19% | -268.401,51 |
| 3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 195.784,18 |
| 3841 Umsatzsteuer Vorjahr | 17.417,28 |
| 47.797,11 | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | |
| 1800 Bank | 121.396,23 |
| Summe Aktiva | 236.458,34 |
|
PASSIVA |
|
| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| Gezeichnetes Kapital | |
| 2900 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| Gewinnvortrag | |
| 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung | 2.145,10 |
| Jahresüberschuss | |
| 0000 Jahresüberschuss | 168.393,34 |
| sonstige Verbindlichkeiten | |
| 1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | 9.642,24 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | |
| 1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | 9.642,24 |
| Sonstige Passiva | |
| 1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung | 5.845,00 |
| 1450 Körperschaftsteuerrückforderung | 7.845,00 |
| 1600 Kasse | 17.587,66 |
| 31.277,66 | |
| Summe Passiva | 236.458,34 |
Kontennachweis zur GuV vom 01.01.2013
bis 31.12.2013
HANSALEA GmbH
| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| Umsatzerlöse | |
| 4400 Erlöse 19% USt | 1.412.639,55 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | |
| 4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen | 1.712,36 |
| sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| 4970 Versicherungsent./Schadenersatzleistung | 7.412,17 |
| 4972 Erstattungen AAG | 17.447,89 |
| 24.860,06 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| 5900 Fremdleistungen | 238.627,66 |
| Löhne und Gehälter | |
| 6010 Löhne | 374.547,21 |
| 6030 Aushilfslöhne | 23.587,10 |
| 6040 Pauschale Steuer für Aushilfen | 471,75 |
| 398.606,06 | |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | |
| 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen | 82.147,36 |
| 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 14.779,54 |
| 96.926,90 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | |
| 6222 Abschreibungen auf Kfz | 22.479,00 |
| Raumkosten | |
| 6310 Miete | 11.400,00 |
| 6325 Gas, Strom, Wasser | 809,58 |
| 12.209,58 | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | |
| 6400 Versicherungen | 1.974,20 |
| 6420 Beiträge | 296,00 |
| 6436 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld | 1.450,00 |
| 3.720,20 | |
| Reparaturen und Instandhaltungen | |
| 6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. | 1.127,36 |
| Fahrzeugkosten | |
| 6520 Kfz-Versicherungen | 63.187,79 |
| 6530 Laufende Kfz-Betriebskosten | 210.741,21 |
| 6540 Kfz-Reparaturen | 88.195,99 |
| 6570 Sonstige Kfz-Kosten | 8.477,22 |
| 6595 Fremdfahrzeuge | 42.119,69 |
| 412.721,90 | |
| Werbe- und Reisekosten | |
| 6600 Werbekosten | 1.351,15 |
| Kosten der Warenabgabe | |
| 6710 Verpackungsmaterial | 20.791,13 |
| verschiedene betriebliche Kosten | |
| 6800 Porto | 178,25 |
| 6805 Telefon | 2.687,36 |
| 6815 Bürobedarf | 471,36 |
| 6825 Rechts- und Beratungskosten | 7.488,98 |
| 6827 Abschluss- und Prüfungskosten | 3.100,75 |
| 6830 Buchführungskosten | 14.966,88 |
| 6850 Sonstiger Betriebsbedarf | 2.987,77 |
| 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | 871,87 |
| 32.753,22 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 7303 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern | 1.777,85 |
| 7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit. | 117,50 |
| 7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit. | 1.768,12 |
| 3.663,47 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |
| 7600 Körperschaftsteuer | 5.549,00 |
| 7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre | 3.474,00 |
| 7608 Solidaritätszuschlag | 397,00 |
| 7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre | 624,00 |
| 7610 Gewerbesteuer | 6.050,00 |
| 16.094,00 | |
| sonstige Steuern | |
| 7685 Kfz-Steuer | 9.747,00 |
| Jahresüberschuss | 168.393,34 |
Erläuterungsbericht der Bilanz zum
31.12.2013
HANSALEA GmbH
AKTIVA
| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| A. Anlagevermögen | |
| I. Sachanlagen | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.265,00 |
| 0540 Lkw | 66.448,00 |
| 0650 Büroeinrichtung | 817,00 |
| 67.265,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 47.797,11 |
| 1350 Kautionen | 800,00 |
| 1406 Abziehbare Vorsteuer 19% | 102.197,16 |
| 3806 Umsatzsteuer 19% | -268.401,51 |
| 3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 195.784,18 |
| 3841 Umsatzsteuer Vorjahr | 17.417,28 |
| 47.797,11 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 121.396,23 |
| 1800 Bank | 121.396,23 |
| Summe Aktiva | 236.458,34 |
|
PASSIVA |
|
| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| A. Eigenkapital | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| 2900 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 2.145,10 |
| 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung | 2.145,10 |
| III. Jahresüberschuss | 168.393,34 |
| 0000 Jahresüberschuss | 168.393,34 |
| B. Verbindlichkeiten | |
| 1. sonstige Verbindlichkeiten | 9.642,24 |
| 1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | 9.642,24 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 9.642,24 |
| 1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | 9.642,24 |
| C. Sonstige Passiva | 31.277,66 |
| 1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung | 5.845,00 |
| 1450 Körperschaftsteuerrückforderung | 7.845,00 |
| 1600 Kasse | 17.587,66 |
| 31.277,66 | |
| Summe Passiva | 236.458,34 |
Erläuterungsbericht zur GuV vom
01.01.2013 bis 31.12.2013
HANSALEA GmbH
| Geschäftsjahr | |
| Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | 1.412.639,55 |
| 4400 Erlöse 19% USt | 1.412.639,55 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |
| a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.712,36 |
| 4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen | 1.712,36 |
| b. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 24.860,06 |
| 4970 Versicherungsent./Schadenersatzleistung | 7.412,17 |
| 4972 Erstattungen AAG | 17.447,89 |
| 24.860,06 | |
| 4. Materialaufwand | |
| a. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 238.627,66 |
| 5900 Fremdleistungen | 238.627,66 |
| 5. Personalaufwand | |
| a. Löhne und Gehälter | 398.606,06 |
| 6010 Löhne | 374.547,21 |
| 6030 Aushilfslöhne | 23.587,10 |
| 6040 Pauschale Steuer für Aushilfen | 471,75 |
| 398.606,06 | |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 96.926,90 |
| 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen | 82.147,36 |
| 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 14.779,54 |
| 96.926,90 | |
| 6. Abschreibungen | |
| a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 22.479,00 |
| 6222 Abschreibungen auf Kfz | 22.479,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| a. ordentliche betriebliche Aufwendungen | |
| aa. Raumkosten | 12.209,58 |
| 6310 Miete | 11.400,00 |
| 6325 Gas, Strom, Wasser | 809,58 12.209,58 |
| ab. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | Euro 3.720,20 |
| 6400 Versicherungen | 1.974,20 |
| 6420 Beiträge | 296,00 |
| 6436 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld | 1.450,00 |
| 3.720,20 | |
| ac. Reparaturen und Instandhaltungen | 1.127,36 |
| 6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. | 1.127,36 |
| ad. Fahrzeugkosten | 412.721,90 |
| 6520 Kfz-Versicherungen | 63.187,79 |
| 6530 Laufende Kfz-Betriebskosten | 210.741,21 |
| 6540 Kfz-Reparaturen | 88.195,99 |
| 6570 Sonstige Kfz-Kosten | 8.477,22 |
| 6595 Fremdfahrzeuge | 42.119,69 |
| 412.721,90 | |
| ae. Werbe- und Reisekosten | 1.351,15 |
| 6600 Werbekosten | 1.351,15 |
| af. Kosten der Warenabgabe | 20.791,13 |
| 6710 Verpackungsmaterial | 20.791,13 |
| ag. verschiedene betriebliche Kosten | 32.753,22 |
| 6800 Porto | 178,25 |
| 6805 Telefon | 2.687,36 |
| 6815 Bürobedarf | 471,36 |
| 6825 Rechts- und Beratungskosten | 7.488,98 |
| 6827 Abschluss- und Prüfungskosten | 3.100,75 |
| 6830 Buchführungskosten | 14.966,88 |
| 6850 Sonstiger Betriebsbedarf | 2.987,77 |
| 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | 871,87 |
| 32.753,22 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.663,47 |
| 7303 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern | 1.777,85 |
| 7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit. | 117,50 |
| 7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit. | 1.768,12 |
| 3.663,47 | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 16.094,00 |
| 7600 Körperschaftsteuer | 5.549,00 |
| 7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre | 3.474,00 |
| 7608 Solidaritätszuschlag | 397,00 |
| 7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre | 624,00 |
| 7610 Gewerbesteuer | 6.050,00 |
| 16.094,00 | |
| 11. sonstige Steuern | 9.747,00 |
| 7685 Kfz-Steuer | 9.747,00 |
| Jahresüberschuss | 168.393,34 |
Vollständigkeitserklärung
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013
Wir bestätigen, dass wir Ihnen für die Erstellung des vorgenannten Abschlusses alle Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben.
Alle Geschäftsbücher und sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss erforderlich sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorgenannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind.
Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.B. Verluste aus schwebenden Geschäften) berücksichtigt sind, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.
Hamburg, den 31.12.2013
Unterschrift
Anhang
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungsund Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren im Ergebnis der Risikobeurteilung nicht erforderlich.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
|
Herr Bülent Üzüm, Hamburg |
Hamburg, den 31.12.2013
gez. Die Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2013 festgestellt.
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