Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 5903
Eingetragen
14.4.1997
Branche
Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Die Instandhaltung, Reparatur, Unfallinstandsetzung von Fahrzeugen aller Art, sowie der Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Schuckart
seit 5.2.2010
Geschäftsführer
Andreas Schröder
seit 23.7.2003
Geschäftsführer
Jürgen Pfannmüller
seit 23.7.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

FUZ Autoservice Gesellschaft mbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.974,50 4.436,00
B. Umlaufvermögen 88.621,66 82.191,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.901,36 1.901,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 100.497,52 88.528,52

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 69.734,59 54.888,12
B. Rückstellungen 12.159,33 7.568,19
C. Verbindlichkeiten 18.603,60 26.072,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.603,60 26.072,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 100.497,52 88.528,52

Anhang


 
10. Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FUZ Autoservice GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahres des Zugangs voll abgeschrieben.

Für die in den Vorjahren angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Wert €150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung und den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnminderd. aufgelöst wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zu den Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angaben zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Auf den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Waren liegen die übliche Eigentumsvorbehalte.

Gewinnvortrag

Der Jahresüberschuss in Höhe von 14.846,47  wird zusammen mit dem Gewinnvortrag von Euro 29.088,12 auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom  16. Dezember 2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die  Geschäftsführer Herr Rainer Schuckart  Andreas Schröder u. Jürgen Pfannmüller geführt:

Unterschrift der Geschäftsleitung

Oberursel/Ts., den 16. Dezember 2015
  

 
Rainer Schuckart
Andreas Schröder
Jürgen Pfannmüller
 
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2014
Zugänge
Abgänge
kumulierte Abschreibungen 31.12.2014
Buchwert 31.12.2014
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
4.411,24
0,00
0,00
4.409,74
1,50
0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
4.411,24
0,00
0,00
4.409,74
1,50
0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
79.167,02
7.488,19
0,00
76.682,21
9.973,00
1.949,69
Summe Sachanlagen
79.167,02
7.488,19
0,00
76.682,21
9.973,00
1.949,69
Summe Anlagevermögen
83.578,26
7.488,19
0,00
81.091,95
9.974,50
1.949,69

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2015 festgestellt.

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