Pflegepartner Nord Ambulant GmbH

Dingstätte 28B, 25421 Pinneberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 14460 PI
Eingetragen
19.7.2019
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Die Erbringung von ambulanten sozialen Dienstleistungen sowie die eigenständige Durchführung von mobilen und stationären Testungen zum Nachweis des Corona-Virus SARS-CoV-2 bei Menschen mittels PCR-Test oder PoC-Antigentests oder durch Partner im Rahmen von Franchisevereinbarungen an unterschiedlichen Standorten oder die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender und den Gesellschaftszweck fördernder Maßnahmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marco Grbani
seit 19.7.2019
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegepartner Nord Ambulant GmbH

Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 27.580,00 37.603,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.432,00 12.590,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.432,00 12.590,00
II. Sachanlagen 21.148,00 25.013,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 5.676,00 6.645,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 15.472,00 18.368,00
B. Umlaufvermögen 482.826,39 1.101.362,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 263.162,31 339.830,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 76.029,38 152.066,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 30.384,66  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.384,66  
3. sonstige Vermögensgegenstände 156.748,27 187.764,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.684,94 2.606,74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 219.664,08 761.531,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.870,43 2.396,92
Aktiva 515.276,82 1.141.362,08

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 131.898,54 622.669,78
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 119.398,54 610.169,78
davon Gewinnvortrag 474.346,35 658.709,88
B. Rückstellungen 273.424,00 420.297,29
1. Steuerrückstellungen 127.282,00 276.822,29
2. sonstige Rückstellungen 146.142,00 143.475,00
C. Verbindlichkeiten 109.954,28 98.395,01
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.129,77 41.137,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.590,68 24.486,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.590,68 24.486,01
3. sonstige Verbindlichkeiten 46.233,83 32.771,23
davon aus Steuern 27.885,33 25.174,88
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.333,12 1.826,12
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.233,83 32.771,23
Summe Passiva 515.276,82 1.141.362,08

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 622.099,65 436.992,13
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten   354.498,72
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   -6.352,80
4. sonstige betriebliche Erträge 82.712,22 49.286,75
5. Materialaufwand 308.798,84 231.122,61
a) Wasser, Energie, Brennstoffe -514,42 6.714,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 309.313,26 224.408,61
6. Personalaufwand 616.683,63 500.689,53
a) Löhne und Gehälter 508.923,34 422.475,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 107.760,29 78.214,11
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 28.235,35 22.232,71
8. Mieten, Pacht, Leasing 75.925,35 85.485,71
9. Abschreibungen 12.922,14 14.029,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 12.922,14 14.029,82
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 9.755,08 20.145,96
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.181,17 4.918,58
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.856,88 2.900,46
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 78,20 1.909,66
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.115,00 7.240,44
14. Jahresfehlbetrag 354.947,81 48.540,10
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 474.346,35 658.709,88
16. Bilanzgewinn 119.398,54 610.169,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Das Stammkapital ist in Höhe von 12.500,00 € einbezahlt. Die ausstehende Einlage in Höhe von weiteren 12.500,00 € wurde bisher nicht eingefordert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 133.928,20 EUR (Vorjahr: 132.602,18 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

03.06.2025




Pinneberg, den

Marco Grbani

Kamil Lukasz Morciniec

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.06.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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