Auto- und Reifenservice Pels e.K.Liquidiert

Essen

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRA 8694
Vorher
Reifen Kamphöfner GmbH & Co. KGAuto- und Reifenservice Im Löwental GmbH & Co. KG
Eingetragen
7.6.2006

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto- und Reifenservice Im Löwental GmbH & Co. KG

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 11.675,00 9.215,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 91,00 0,00
II. Sachanlagen 11.584,00 9.215,00
B. Umlaufvermögen 116.581,12 94.234,74
I. Vorräte 37.702,77 27.901,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.186,95 28.283,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.691,40 38.050,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 708,56 0,00
D. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 65.064,69 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.029,37 103.449,74

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital -56.440,54 -65.064,69
I. Kapitalanteile 5.332,00 20.000,00
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 5.332,00 0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 0,00 20.000,00
II. Jahresfehlbetrag 61.772,54 85.064,69
B. Rückstellungen 4.432,42 4.220,00
C. Verbindlichkeiten 246.037,49 164.294,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 195.402,49 159.294,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.029,37 103.449,74

Anhang



zum

31. Dezember 2007

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Auto- und Reifenservice im Löwental GmbH & Co KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bilanzielle Überschuldung

Da trotz deutlicher Ausweitung der Aktivitäten auch im 2. Jahr des Bestehens kein positives Ergebnis erzielt werden konnte, ergibt sich eine buchmäßige Überschuldung. Es handelt sich hier um die Auswirkung der  Anlaufphase, die durch hohe Fixkosten geprägt ist, die demnächst durch zunehmenden Geschäftsumfang bei angemessenen Rohgewinnen gedeckt werden sollen.

Für Privatdarlehen in Höhe von insgesamt 83.960 € besteht Rangrücktritt. Besicherte persönliche Bürgschaften des Gesellschafters Pels liegen ebenfalls über das eingezahlte Kapital hinaus in Höhe von 57.000 € vor.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Stefan Eitel Kamphöfner, Essen; Herr Stephan Pels, Essen

 

Essen, 29.Mai 2009


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.186,59 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 6.799,95 EUR.

1.3.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.186,25 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 1.663,45 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.3.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 5.000,00 EUR.

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