Color-Druck GmbHLiquidiert

Im Hart 4, 82110 Germering, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 57982
Eingetragen
24.1.1979
Branche
Drucken von ZeitungenDruck- und MedienvorstufeHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Betrieb einer Farb-Offset-Druckerei.

Historie

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Management

NameRolle
Walter Franz Sauer
seit 8.7.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Walter Sauer
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Walter Sauer
Im Hart 4, 8034 Germering
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Color-Druck GmbH

Germering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 6.544,54 6.544,54
B. Anlagevermögen 0,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 0,00 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 9.916,03 9.869,90
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34,17 22,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 34,17 22,22
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.881,86 9.847,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.916,03 9.869,90

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 16.271,30 16.414,44
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
1. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 9.150,15 8.965,43
V. Jahresfehlbetrag 143,14 184,72
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 189,27 0,00
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 189,27 0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.460,57 16.414,44

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -213,68 -218,30
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -150,00 -150,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00 0,00
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -63,68 -68,30
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 70,54 35,33
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -143,14 -182,97
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 -1,75
19. sonstige Steuern 0,00 0,00
20. Jahresfehlbetrag 143,14 184,72

Anhang

1. Größenmerkmale der Kapitalgesellschaft

Umsatzerlöse: € 0Bilanzsumme: € 16.460Arbeitnehmer: AN 0 Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Eine Prüfung des Jahresabschlusses gemäß §§ 316 ff. HGB ist deshalb nicht erforderlich.

2. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des HBG und der steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Zusätzlich waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die allgemeinen Bewertungsvorschriften gemäß § 252 HGB sind beachtet worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die bei der Bemessung der Abschreibungen zu grunde gelegten Nutzungsdauern entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bei der Bemessung der Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens wurde die Vereinfachungsregelung nach R 44 Abs. 2 Satz 3 EStR angewandt.

Die Vorschriften über Teilwertabschreibungen (§6 I Nr. 1 S. 2 EStG und § 6 I Nr. 2 S. 2 EStG) und das Wertaufholungsgebot (§6 I Nr. 1 S. 4 EStG und § 6 I Nr. 2 S. 3 EStG) wurden beachtet.

Unfertige Leistungen werden mit den Herstellungskosten unter Berücksichtigung der anteiligen Material- und Fertigungsgemeinkosten angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt, soweit diese vorzunehmen waren.

Die sonstigen Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten in der Steuerbilanz erfolgte unter Beachtung des § 6 I Nr. 3 EStG. Soweit keine Abzinsung vorzunehmen war, wurden die Verbindlichkeiten unter Beachtung des Imparitätsgesetzes mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und tragen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße Rechnung.

Eine Abzinsung der Rückstellungen gemäß § 6 I Nr. 3a lit. e EStG wurde vorgenommen, soweit eine Verzinsung nicht vereinbart war und die Laufzeit über einem Jahr lag.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 Abs. 1 HGB aufgestellt worden.

Das Anlagevermögen ist in einem Anlageverzeichnis geführt.

Das Vorratsvermögen ist durch eine Inventurliste belegt.

Die Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten sind durch Saldenlisten bzw. durch Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Geldbestände sind aus dem Kassenbuch ersichtlich.

Die sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten sind genau aufgezeichnet.

3. Angaben zu Positionen der Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital nicht eingefordert bestehen in Höhe von EUR 6.544,54. Sachanlagen Anlagevermögen ist nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus sonstige Vermögensgegenstände bestanden zum 31.12.2011 in Höhe von EUR 34,17 Rückstellungen Rückstellungen wurden nicht gebildet. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegen über Gesellschafter bestanden in Höhe von EUR 189,57.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine Arbeitnehmer

5. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2011 war Herr Walter Sauer sen.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten 189,27 0,00
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 189,27 0,00

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

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