Marketing Constructor DE GmbHLiquidiert

04109 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 28226
Eingetragen
4.5.2012
Branche
Erbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieOnline-Kommunikationsdienste
Gegenstand
Erbringung von Marketing- und Kommunikations-Dienstleistungen, insbesondere im Internet.

Historie

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Management

NameRolle
Philipp Einecke
seit 7.1.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sebastian-Bach-Str. 26, 04109 Leipzig
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Marketing Constructor DE GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.902,00 1.713,00
B. Umlaufvermögen 26.927,81 30.375,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 449,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.829,81 32.538,78

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 25.879,52 30.150,09
B. Rückstellungen 650,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 2.300,29 788,69
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 27,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.300,29 788,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.829,81 32.538,78

Anhang



I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 31.12.2012 der Marketing Constructor DE GmbH wurde gem. §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die GmbH ist zum 31.12.2012 aufgelöst Die werbende Tätigkeit wurde eingestellt.              Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne von  § 251 HBG sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren wesentlichen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenständevorgenommen. Für die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über 5 Jahre (§ 6 Abs. 2a EStG) auch in der Handelsbilanz angewendet, da diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegensteht. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderung gegenüber den Gesellschaftern per 31.12.2012 beliefen sich auf € 2.200,00 (VJ € 12.763,07).

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind voraussichtlich ausreichend hoch bemessen und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe der Verbind-lichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.791,48 Euro (VJ € 788,69).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (VJ € 0,-) sind nicht vorhanden .

III. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgende Person geführt:

Herrn Philipp Einecke

Die Forderungen gegenüber den Geschäftsführern haben sich wie folgt entwickelt:

    Philipp Einecke
 

Stand 1.01.2012 8.357,40€
Zuführung 16.000,00€
Auflösung 22.265,40€
Zinsen 108,00€
Stand 31.12.2012 .2.200,00€

Berlin, 22. Juli 2013

Der Geschäftsführer:

Gez. Philipp Einecke



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.08.2013 festgestellt.

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