Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 777016
Eingetragen
11.1.2021
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenVermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und GerätenHerstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen
Gegenstand
a) der Betrieb einer Werkstatt für Landmaschinen, Kräne und Baufahrzeuge, b) die Vermietung von Kränen und Baufahrzeugen sowie c) die eigenständige Durchführung von Baggerarbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Heiner
seit 11.1.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

74538 Rosengarten
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tobias HEINER GmbH

Rosengarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.590,00 9.482,00
I. Sachanlagen 12.590,00 9.482,00
B. Umlaufvermögen 846.065,81 890.633,63
I. Vorräte 17.319,09 22.928,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 750.091,70 539.142,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.655,02 328.562,41
Aktiva 858.655,81 900.115,63

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 594.943,41 478.931,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 453.931,29 133.256,31
III. Jahresüberschuss 116.012,12 320.674,98
B. Rückstellungen 8.795,43 98.952,32
C. Verbindlichkeiten 254.916,97 322.232,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 254.916,97 322.232,02
Summe Passiva 858.655,81 900.115,63

10. Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Tobias HEINER GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Rosengarten
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: 777016

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung setzt sich zusammen wie folgt:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 116.012,12 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Über die Verwendung des Jahresüberschusses befindet die Gesellschafterversammlung.

Verbindlichkeiten



Art der Verbindlich-

Gesamt-
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
davon > 5 Jahre
keiten

betrag





Euro
Euro
Euro
Euro
gegenüber Kredit-

0,00
0,00
0,00
0,00
instituten





aus Lieferungen und

115.523,06
115.523,06
0,00
0,00
Leistungen





Sonstige Verbindlich-

139.393,91
139.393,91
0,00
0,00
keiten





Summe

254.916,97
254.916,97
0,00
0,00


Die Lieferantenkredite sind größtenteils durch die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gesichert, deren Wert nicht betragsmäßig erfasst wurde.

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 141.361,14 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 577.217,03 EUR (Vorjahr: 465.125,20 EUR). Das Verrechnungskonto wird mit 2 % verzinst.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 254.916,97 EUR (Vorjahr: 322.232,02 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 141.361,14 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Rosengarten, 26. März 2025

Tobias Heiner


Geschäftsführer


sonstige Berichtsbestandteile


Herr Tobias Heiner


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2025 festgestellt.

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