UKK-Service GmbHLiquidiert

Burgstraße 12, 44867 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 11580
Eingetragen
11.3.2008
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und KlimatechnikGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der Handel sowie Dienst- und Werkleistungen aller Art im Bereich Umwelttechnik, Kältetechnik, Heizungstechnik und Klimatechnik und dazugehörige Steuerungstechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Szymanski
seit 11.3.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Frank Symanski
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Frank Symanski
Alte Post 2, 44869 Bochum
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

UKK-Service GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 17.500,00
davon eingefordert 0,00 5.000,00
B. Anlagevermögen 105.475,00 63.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.158,00 7.056,00
II. Sachanlagen 102.317,00 56.483,00
C. Umlaufvermögen 103.697,07 72.416,54
I. Vorräte 876,07 269,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.855,55 65.905,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.965,45 6.241,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.097,91 2.677,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 222.769,98 156.133,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 113.723,25 54.530,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 29.530,63 -11.775,27
III. Jahresüberschuss 59.192,62 41.305,90
B. Rückstellungen 32.604,15 23.902,03
C. Verbindlichkeiten 76.442,58 77.700,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.641,42 44.698,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 222.769,98 156.133,50

Anhang



 I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert übernommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB wobei für die Gewinn- und Verlust-rechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Das Wahlrecht gemäß § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften (§§ 252 bis 256 HGB und §§ 265 bis 283 HGB) beachtet worden. Sämtliche zu bilanzierenden Vermögenswerte und Schulden wurden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.


 II. Erläuterungen zur Bilanzierung und Bewertung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.


Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Soweit es sich um geringwertige Anlagegüter mit einem Wert bis zu € 150,00 handelt, werden sie bereits im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten zwischen 150,01 Euro und 1.000,00 Euro liegen, wurde ein Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.

Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspricht im Regelfall der steuerlichen Tabellen.

Warenbestand und halbfertige Arbeiten

Die Vorräte und die halbfertigen Arbeiten wurden mit den Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt.


Forderungen

wurden zum Nennwert angesetzt.


Sonstige Vermögensgegenstände

wurden zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


Liquide Mittel

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.


Rechnungsabgrenzungsposten

enthalten Abgrenzungen für das Folgejahr.


Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden zum Stichtag in die Bilanz eingestellt. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichem Zahlungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.


Verbindlichkeiten

wurden mit den Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit den höheren Tageswerten angesetzt.


 III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.


 IV. Unternehmensorgane

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Frank Szymanski, Kälteanlagenbauer.


 V. Sonstige Angaben

Der Jahresüberschuss 2010 wird vorbehaltlich eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses auf neue Rechnung vorgetragen.



Bochum, 24.10.2011
UKK-Service GmbH
Frank Szymanski
Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.719,07 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 35.240,29 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2011 festgestellt.

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