Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 55302
Vorher
NCT Systemintegration GmbH
Eingetragen
13.10.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
a) die Entwicklung und Implementierung von Hard- und Softwarelösungen incl. dazugehöriger individueller Beratungs- und Integrationsleistungen, b) der Handel mit Hard- und Software und ähnlichen Gegenständen, c) die Durchführung von Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu Hard- und Softwarethemen, d) die Beratung und Consulting zu Themen der allgemeinen und speziellen Informationstechnologie.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Kohlberg
seit 1.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

NAVO GmbH

Trebur

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.145,00 1.145,00 1.865,00 1.865,00

II. Sachanlagen

14.149,00 14.149,00 13.436,00 13.436,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

82.666,22 82.666,22 231.803,91 231.803,91

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

533.033,53 533.033,53 335.217,73 335.217,73

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 0,00 449,22 449,22

Summe Aktiva

630.993,75 630.993,75 582.771,86 582.771,86



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

498.445,18 498.445,18 490.809,36 490.809,36

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

40.460,14 40.460,14 7.635,82 7.635,82

B. Rückstellungen

45.948,12 45.948,12 44.667,04 44.667,04

C. Verbindlichkeiten

19.471,42 19.471,42 14.659,64 14.659,64

D. Rechnungsabgrenzungsposten

1.668,89 1.668,89 0,00 0,00

Summe Passiva

630.993,75 630.993,75 582.771,86 582.771,86

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Bilanzmodernisierungsgesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800,00 € wird die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen und diese im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit die realisierbaren Werte am Bilanzstichtag davon abwichen, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten berücksichtigt. Möglichen Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Erkennbare Risiken wurden hierbei berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und B ewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung in Höhe von T€ 11 enthalten. Weitere Forderungen bestehen aus Umsatzsteuerforderungen in Höhe von T€ 12.

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Personalverpflichtungen in Höhe von T€ 38 enthalten. Weitere sonstige Rückstellung berücksichtigen in Höhe von T€ 4 die Abschlusskosten und die Aufwendungen für die Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt € 88,55 (Vorjahr: € 88,55).

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über fünf Jahren oder gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zutreffend wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

Uwe Kohlberg

 

Trebur Astheim, den 09. Dezember 2020

gez. Uwe Kohlberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09. Dezember 2020

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