LICHTENBERG FEUERUNGS- BAU GmbHLiquidiert

40885 Ratingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 43706
Eingetragen
15.9.1995
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Ausführung von Pflege-, Spritz- und Reparaturarbeiten, Beratung, Konstruktion und Verarbeitung von Baustoffen an bzw. für Industrieofen- und Feuerungsanlagen sowie Handel mit Spezial-Baustoffen und allen damit verbundenen Nebengeschäften.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

LICHTENBERG FEUERUNGS- BAU GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

691,51

1314,51

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

691,51

1314,51

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

1244750,93

1790822,03

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1028594,85

1307835,60

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

216156,08

482986,43

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

1245442,44

1792136,54



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

308300,99

308300,99

I. Gezeichnetes Kapital

300000,00

300000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

8300,99

8300,99

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

263720,10

286211,00

C. Verbindlichkeiten

673421,35

1197624,55

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1245442,44

1792136,54

ANHANG

I. Anwendung des Handelsgesetzbuches


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt. Die Gesellschaft hat von den Erleichterungen nach § 288 Satz 1 HGB sowie § 274a HGB Gebrauch gemacht.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses erfolgen die wahlweise in Bilanz oder Anhang zu machenden Angaben einheitlich im Anhang.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Bewertung Rechnung.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Wertverzehr wird durch planmäßige lineare Abschreibungen erfasst. Die Möglichkeit der Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird genutzt. Die den Abschreibungen zugrunde liegenden Nutzungsdauern entsprechen dem branchenüblichen Rahmen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden mit dem Nennwert bilanziert. Hierbei wird möglichen Risiken durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist in Form pauschaler Abschläge berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.
Die Pensionsrückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6% nach den Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt.

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und andere ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 2.172,64 (Vorjahr TEUR 2) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Das Stammkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 332.353,44 (Vorjahr TEUR 440).

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 35.316,60 (Vorjahr TEUR 32) sind Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 5.417,92 (Vorjahr TEUR 3) und im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 1.171,19 (Vorjahr TEUR 1) enthalten.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der mit Rückwirkung zum 01.01.1998 bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschafterin Karrena GmbH führt zu einer Ergebnisabführung für 2007 in Höhe von EUR 54.561,48.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Zinserträge erzielt (Vorjahr TEUR 10, davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 10). Die Zinsaufwendungen betrugen EUR 258,69 (Vorjahr TEUR 0), davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0).


V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:

Herr Manfred Steiger, Chief Operations Officer der BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH
Herr Jan Heintzen (bis 11.07.2008), Exportkaufmann

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Karrena GmbH, Ratingen. Beide Gesellschaften werden in den Konzernabschluss der BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH, Ratingen, einbezogen, die gemäß § 291 HGB einen befreienden Konzernabschluss für die Karrena GmbH aufstellt (kleinster Konsolidierungskreis);der Konzernabschluss ist beim elektronischen Handelsregister und dem elektronischen Unternehmensregister erhältlich. Oberste Konzernmutter ist die Beroa Grupo Technológico S.L., Loui/Spanien (größter Konsolidierungskreis).

Ratingen, 13. Oktober 2008


gez. Manfred Steiger

(Geschäftsführer)

 

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