Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 7566
Vorher
BAG Gesellschaft zur Abwicklung von Bauvorhaben aller Art mbH
Eingetragen
21.3.1983
Branche
Architekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und BauwerkeAlle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Ausführung von Bauvorhaben aller Art als Generalunternehmer oder Generalübernehmer, die Vergabe von Bauaufträgen in eigenem und fremden Namen die wirtschaftliche Abwicklung und technische Betreuung von Bauvorhaben aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

NF Bau GmbH

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.480.594,29 1.302.245,20
I. Sachanlagen 61.443,00 60.270,00
II. Finanzanlagen 1.419.151,29 1.241.975,20
B. Umlaufvermögen 78.877,96 13.540,60
I. Vorräte 9.542,92 9.542,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.650,00 2.642,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.685,04 1.354,80
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 297.314,50 380.739,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.856.786,75 1.696.525,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 406.739,46 480.821,07
III. Jahresüberschuss 83.424,96 74.081,61
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 297.314,50 380.739,46
B. Rückstellungen 11.140,00 5.324,00
C. Verbindlichkeiten 1.845.646,75 1.691.201,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.721.339,79 1.558.874,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.856.786,75 1.696.525,26

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der NF Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu den Vorschriften des HGB waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Steuerrechts zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Verlustvortrag

In den Bilanzverlust wurde ein Verlust von Euro 406.739,46 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 83.424,96.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags von 406.739,46 ergibt sich ein Betrag von Euro 323.314,50, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 323.314,50 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Norbert Flasch

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 116.639,82  Euro
Freiburg, 28. Januar 2012


(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.01.2012 festgestellt.

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