Logi Unlimited GmbHLiquidiert

41751 Viersen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 15249
Eingetragen
30.9.2008
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
die Beratung von Entwicklungsmaßnahmen bei Immobilienprojekten.

Historie

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Management

NameRolle
Nurcihan Joy Koc
seit 14.11.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Logi Unlimited GmbH

Trier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

126.051,00

77.970,00

I. Sachanlagen

126.051,00

77.970,00

B. Umlaufvermögen

73.345,87

53.692,70

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

72.870,86

52.464,15

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

475,01

1.228,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

1.135,81

Summe Aktiva

199.396,87

132.798,51



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

4.643,04

4.574,58

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

20.425,42

6.667,66

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

68,46

-13.757,76

B. Rückstellungen

6.400,00

3.000,00

C. Verbindlichkeiten

188.353,83

125.223,93

Summe Passiva

199.396,87

132.798,51

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung
eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen
sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit
mehr als

1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit
mehr als

1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
Sonstige Vermögensgegenstände

72.870,86 €

72.870,86 €

52.464,15 €

52.464,15 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 32.548,36 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses des Berichtsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie
folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis
1 Jahr

davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

188.353,83 €

188.353,83 €

0,00 €

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis
1 Jahr

davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

125.223,93 €

125.223,93 €

0,00 €

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind Verbindlichkeiten von 181.643,93 € ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Laut Handelsregistereintragung HRB 40783 beim Amtsgericht Wittlich ist als Geschäftsführer bestellt:

Nurcihan Joy Koc

Ergebnisverwendung

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss in Höhe von 1.204,27 € soll gemäß der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eigenkapital nach Ergebnisverwendung (Vorschlag)

Stammkapital: 25.000,00 €

Verlustvortrag: 20.425,42 €

Jahresüberschuss: 1.204,27 €

Eigenkapital nach Ergebnisverwendung: 5.778,85 €

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

gez. Geschäftsführerin 13.09.2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.09.2012

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