KerzenKultur GmbHLiquidiert

94469 Deggendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Deggendorf HRB 3249
Vorher
KerzenKult GmbH
Eingetragen
12.1.2009
Branche
Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von keramischen Erzeugnissen, Glaswaren, Holzwaren a. n. g., sowie Flecht- und KorbwarenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Vertrieb von und Handel mit Wachswaren und Dekorationsartikeln

Historie

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Management

NameRolle
Juliane Wiedemann
seit 27.7.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

KerzenKultur GmbH

Deggendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.610,00 3.973,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.423,00 3.683,00
II. Sachanlagen 187,00 290,00
B. Umlaufvermögen 42.083,12 35.035,85
I. Vorräte 22.054,74 15.289,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 701,41 11,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.326,97 19.734,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 154,00 91,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.319,99 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.167,11 39.099,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.116,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 81.319,99 22.883,48
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 56.319,99 0,00
B. Rückstellungen 2.900,00 4.650,00
C. Verbindlichkeiten 99.267,11 32.333,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 99.267,11 32.333,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.167,11 39.099,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KerzenKultur GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Anlagenwerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten werden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Verwertbarkeit am Bilanzstichstag angesetzt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.
Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Eigenkapital


Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist voll einbezahlt.

Bilanzverlust
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 22.883,48 Euro enthalten.
Eine Überschuldung der Gesellschaft gemäß § 19 InsO ist nicht gegeben, da entsprechende Rangrücktrittserklärungen abgegeben wurden.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 99.267,11 (Vorjahr: Euro 32.333,33).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).


C. Sonstige Angaben

 

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
 

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Jochen Streiter
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer

 
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
644,27


Unterschrift der Geschäftsführung

  

Deggendorf, 28. Dezember 2011
 
Ort, Datum
Unterschrift (Juliane Wiedemann)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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