Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 27385
Vorher
LB 17. Beteiligungsverwaltung GmbH
Eingetragen
2.8.2011
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere An- und Verkauf von Immobilien, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten z.B. nach § 1 KWG, § 34 c GewO.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

TECTUM Verwaltungs GmbH

Schkeuditz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.909.833,90 2.957.836,01
I. Sachanlagen 2.881.897,51 2.939.463,51
II. Finanzanlagen 27.936,39 18.372,50
B. Umlaufvermögen 36.354,14 57.837,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.369,51 14.167,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.984,63 43.669,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.260,00 15.116,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.958.448,04 3.030.789,68

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 222.357,93 174.826,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 126.000,00 126.000,00
III. Gewinnvortrag 23.826,30 -30.663,95
IV. Jahresüberschuss 47.531,63 54.490,25
B. Rückstellungen 19.404,04 7.701,93
C. Verbindlichkeiten 2.716.686,07 2.848.261,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.654,78 20.497,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.958.448,04 3.030.789,68

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen

des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und

der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und

ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten unter 1 Jahr
EUR
1-5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Darlehen gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 2.522.789,14
Darlehen gegenüber Gesellschafter 0,00 170.000,00 0,00
Gesellschafterverrechnungskonten 12.166,69 0,00 0,00
aus Lohn und Gehalt 2.943,26 0,00 0,00
aus Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00 0,00
Verrechnungskonto AHD 4.544,83 0,00 0,00
Mieterkautionen 0,00 4.242,15 0,00
Summe 19.654,78 174.242,15 2.522.789,14

Die Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von €2.522.789,14 sind durch sofort vollstreckbare erstrangig in Abt.III einzutragende Buchgrundschulden mit dinglicher Vollstreckungsunterwerfung und

persönlicher Haftungsübernahme nebst Vollstreckungsunterwerfung abgesichert.

2. Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 ist mit dem Nennkapital angesetzt.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf

§ 88 Abs. 1 HGB unterlassen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

Herrn Prof. Dr. Thorsten Brandes und

Herrn Prof. Dr. Helmut-Joseph Schramm.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Berlin, den 10.12.2015

Tectum Verwaltungs- GmbH, Schkeuditz

Prof. Dr. Thorsten Brandes, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2015 festgestellt.

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