Palmenwald Betriebs GmbHLiquidiert

89073 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 742662
Eingetragen
4.8.2021
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Der Betrieb von Hotels, Restaurants und anderen gastronomischen Einrichtungen.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Palmenwald Betriebs GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.08.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
4.8.2021
EUR
A. Anlagevermögen 65.797,00  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.398,00  
II. Sachanlagen 42.399,00  
B. Umlaufvermögen 176.214,20 25.002,00
I. Vorräte 19.984,85  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.314,34  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.915,01 25.002,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.131,67  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 194.487,83  
Aktiva 438.630,70 25.002,00

Passiva

31.12.2021
EUR
4.8.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.002,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Jahresfehlbetrag 219.489,83  
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 194.487,83  
B. Rückstellungen 38.000,00  
C. Verbindlichkeiten 400.630,70  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 400.630,70  
Passiva 438.630,70 25.002,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Palmenwald Betriebs GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ulm
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Ulm
Register-Nr.: HRB 742662

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:


Posten der Ergebnisverwendung
Betrag

EUR
+  Jahresüberschuss
0,00
-   Jahresfehlbetrag
0,00
+  Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
0,00
-   Verlustvortrag aus dem Vorjahr
0,00
+  Ertrag aus der Kapitalherabsetzung
0,00
+  Entnahmen aus der Kapitalrücklage
0,00
Entnahmen aus Gewinnrücklagen

+  Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage
0,00
+  Entnahmen aus der Rücklage für eigene Aktien
0,00
+  Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen
0,00
+  Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen
0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen

-   Einstellungen in die Rücklage nach den 
Vorschriften über die Kapitalherabsetzung
0,00
-   Einstellungen in die gesetzliche Rücklage  
0,00
-   Einstellungen in die Rücklage für eigene Aktien 
0,00
-   Einstellungen in die satzungsmäßigen Rücklagen
0,00
-   Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen
0,00
=  Bilanzgewinn
0,00
=  Bilanzverlust
0,00


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2023 festgestellt.

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