Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 9398
Vorher
H.K.S. Dental-Labor Traunstein GmbH
Eingetragen
10.4.1995
Branche
Zahntechnische LaboratorienHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien a. n. g.
Gegenstand
Herstellung und Bearbeitung von zahntechnischen Produkten (Betrieb eines zahntechnischen Labors)

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Kober
seit 11.3.2019
Geschäftsführer
Robert Axthammer
seit 11.6.2013
Geschäftsführer
Andreas Huber
seit 24.4.2001
Geschäftsführer
Wilfried Kastner
seit 24.4.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
33.33%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andreas Huber
Traunstein
13.038 €
33.33%
Wilfried Kastner
Ruhpolding
13.038 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

H.K.S. Dental-Labor Traunstein GmbH

Traunstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 13.037,94
B. Anlagevermögen 32.607,50 32.213,50
I. Sachanlagen 32.607,50 32.213,50
C. Umlaufvermögen 75.468,81 73.357,40
I. Vorräte 12.851,40 12.217,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.528,40 61.051,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89,01 88,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten 556,67 505,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.632,98 119.114,81

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.077,14 33.732,55
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.037,94 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.037,95 26.075,89
II. Bilanzgewinn 14.039,19 7.656,66
B. Rückstellungen 10.333,76 9.794,76
C. Verbindlichkeiten 70.270,08 74.635,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 952,00 952,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.632,98 119.114,81

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der H.K.S. Dental-Labor Traunstein GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 7.656,66 einbezogen.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 41.833,89 (Vorjahr: Euro 56.150,47).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 16.169,18 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer: Wilfried Kastner ausgeübter Beruf: Zahntechnikermeister
Geschäftsführer: Andreas Huber ausgeübter Beruf: Zahntechniker


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.11.2011 festgestellt.

 

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