Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 34850 HB
Vorher
Kaffeselskabet Deutschland GmbH
Eingetragen
4.3.2015
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Marketing-Beratung & Dienstleistung, Künstlerbetreuung und der Handel mit Computern und -zubehör, Hardware/Software sowie Im- und Export solcher Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Adam Jagnicki
seit 28.8.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
12.750 €
51.00%
Hamburg
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

USUS Marketing GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.02.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
4.2.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.092,00 0,00
I. Sachanlagen 1.092,00 0,00
B. Umlaufvermögen 27.357,36 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.367,77 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 989,59 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.449,36 0,00

Passiva

31.12.2015
EUR
4.2.2015
EUR
A. Eigenkapital 21.748,42 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 3.251,58 0,00
B. Rückstellungen 1.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 5.700,94 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.489,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.449,36 0,00

Anhang

zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma

USUS Marketing Gmbh
Hamburg

für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 274 a, 276, 288 I HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 XIII HGB nicht angegeben.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Rumpfgeschäftsjahres stimmen mit denen der Eröffnungssbilanz des Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurde eine entsprechende Poolabschreibung durchgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen betragen Euro 1.000,00.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft unverändert  geführt durch

Frau Annette Larssen.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

Hamburg, den 22. Dezember 2016

  

sonstige Berichtsbestandteile


Annette Larssen
-Geschäftsführerin-
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.01.2017 festgestellt.

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